2024年审计师考试真题及答案解析.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

2024年审计师考试真题及答案解析

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制制度进行评价时,应重点关注以下哪项?()

A.会计政策的选择和运用

B.内部控制制度的健全性

C.会计信息的真实性

D.财务报告的编制

2.以下哪项不属于审计师在审计过程中的职业责任?()

A.保持独立性和客观性

B.提高审计质量

C.保护被审计单位的商业秘密

D.代理被审计单位进行会计处理

3.审计师在审计过程中,对于被审计单位管理层提供的财务报表,应当如何处理?()

A.直接接受

B.不加任何审核

C.进行必要的审核和验证

D.忽略报表中的所有异常情况

4.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大舞弊行为,应如何处理?()

A.私下告知管理层

B.报告给监管机构

C.通知被审计单位进行整改

D.不采取任何行动

5.审计师在审计过程中,以下哪项不属于审计程序?()

A.审计计划

B.审计抽样

C.审计报告

D.审计函证

6.审计师在审计过程中,对于被审计单位的管理层舞弊,以下哪项处理方式是错误的?()

A.及时报告给被审计单位

B.审计工作暂停

C.采取措施防止舞弊行为继续发生

D.立即报告给监管机构

7.审计师在审计过程中,以下哪项不属于审计意见的类型?()

A.无保留意见

B.保留意见

C.拒绝表示意见

D.无限责任意见

8.审计师在审计过程中,以下哪项不属于审计风险?()

A.审计风险

B.重大错报风险

C.控制风险

D.诉讼风险

9.审计师在审计过程中,以下哪项不属于审计证据?()

A.财务报表

B.审计工作底稿

C.管理层声明

D.会计政策

10.审计师在审计过程中,以下哪项不属于审计报告的内容?()

A.审计意见

B.审计程序

C.审计发现的问题

D.被审计单位的基本情况

二、多选题(共5题)

11.审计师在执行审计工作时,以下哪些是审计计划的主要内容?()

A.审计范围

B.审计目标

C.审计程序

D.审计风险

12.以下哪些因素可能影响审计师对被审计单位内部控制制度的评价?()

A.内部控制制度的复杂性

B.管理层的诚信度

C.财务报告的编制过程

D.外部环境的变化

13.审计师在审计过程中,以下哪些是审计证据的来源?()

A.财务报表

B.管理层声明

C.审计工作底稿

D.第三方确认

14.审计师在审计过程中,以下哪些行为可能构成舞弊?()

A.故意隐瞒财务信息

B.伪造财务记录

C.超越权限进行财务操作

D.不当披露财务信息

15.审计师在审计过程中,以下哪些是审计意见的类型?()

A.无保留意见

B.保留意见

C.否定意见

D.拒绝表示意见

三、填空题(共5题)

16.审计师在执行审计工作时,首先需要制定的是__审计计划__,以明确审计的目标、范围和程序。

17.审计师在审计过程中,对被审计单位内部控制制度的评价,应基于其__有效性__和__效率__进行。

18.审计师在审计过程中,对于发现的重大错报,应采取的措施包括__评估其影响__和__报告给管理层__。

19.审计师在审计过程中,对财务报表的审计意见,通常分为__无保留意见__、__保留意见__、__否定意见__和__拒绝表示意见__四种类型。

20.审计师在审计过程中,对被审计单位的舞弊行为,应采取的措施包括__调查舞弊行为__、__评估舞弊的影响__和__报告给监管机构__。

四、判断题(共5题)

21.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制制度进行评价时,可以仅关注内部控制制度的执行情况。()

A.正确B.错误

22.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大错报,则必须立即向管理层报告。()

A.正确B.错误

23.审计师在审计过程中,对于被审计单位的管理层舞弊,可以不报告给监管机构。()

A.正确B.错误

24.审计师在审计过程中,可以不遵守审计准则,因为审计准则不是强制性的。()

A.正确B.错误

25.审计师在审计过程中,对被审计单位的财务报表进行审计,目的是为了证明财务报表的真实性和公允性。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述审

文档评论(0)

156****9217 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档