- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
摘要
内部控制审计,可以在分析企业内部控制自我评估报告的基础上,揭露和评价企业内部控制各环节、各领域和各层次的弊端和问题,重点深入研究与财务报告相关的内部控制问题,识别其严重程度,与管理层及时进行沟通,并提出改进和调整办法,以促进企业各项内部控制活动的健康运行,最终提高财务报告的真实性、合法性,保障企业各种资产和各项财产的安全完整,提升企业的经济效益水平。
鑫鹰公司作为新三板市场内属于国有控股的高新技术企业,在内部控制审计方面,由于其企业性质的特殊性,因而在独立性方面难以达到审计的要求,内部控制审计没能得到有效的执行,存在的问题较为明显。本文主要是分析鑫鹰公司内部控制审计在自我评价和外部审计
您可能关注的文档
最近下载
- Danfoss丹佛斯齿轮泵3系列技术资料.pdf
- QB_T 5375-2019手用金属剪.pdf
- 《4 插纸动物秀》(说课稿)-2023-2024学年四年级上册综合实践活动辽师大版.docx VIP
- 部编版小学语文四年级上册(麻雀)知识点.docx VIP
- 2020-2021大学《化工原理》期末课程考试试卷A1(含答案).pdf VIP
- 陕西省建设工程工程量清单计价规则2009(附录C).pdf
- 变电检修职业技能鉴定指导书(第二版) .pdf VIP
- 履带吊安拆施工方案-.pdf VIP
- NB-T+10765-2021+木质纤维素类生物质原料 热值的测定 近红外法.pdf VIP
- JJF(冀) 3040-2025 全自动水质智能分析仪校准规范.pdf VIP
原创力文档


文档评论(0)