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《审计学》试题及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计过程中,审计师应当如何确定审计风险?()
A.仅通过分析财务报表确定
B.仅通过询问管理层确定
C.结合财务报表分析和管理层询问确定
D.仅通过现场调查确定
2.以下哪项不属于审计证据?()
A.财务报表
B.内部控制文件
C.管理层声明
D.审计师自行编制的工作底稿
3.审计师在实施风险评估程序时,以下哪项措施不正确?()
A.获取被审计单位的风险评估报告
B.了解被审计单位的风险评估过程
C.对管理层识别的风险进行独立评估
D.忽略管理层识别的风险,仅关注审计师认为重要的风险
4.审计师在审计财务报表时,以下哪项工作不属于风险评估程序?()
A.确定财务报表层次重大错报风险
B.识别与各类交易、账户余额和披露相关的认定层次重大错报风险
C.评价内部控制的有效性
D.对财务报表进行初步评估
5.审计师在审计过程中,以下哪项措施不属于应对评估的认定层次重大错报风险?()
A.实施分析程序
B.执行详细审计程序
C.获取管理层声明
D.对审计工作底稿进行复核
6.审计师在审计过程中,以下哪项措施不属于内部控制测试?()
A.观察内部控制活动
B.询问相关人员
C.审查内部控制文件
D.进行实质性测试
7.审计师在审计过程中,以下哪项措施不属于对内部控制有效性的评估?()
A.确定内部控制的设计是否合理
B.评估内部控制运行的有效性
C.识别内部控制缺陷
D.确定内部控制是否被管理层充分重视
8.审计师在完成审计工作后,以下哪项工作不属于审计报告阶段的工作?()
A.编制审计报告
B.审计工作底稿的归档
C.与被审计单位沟通审计发现的问题
D.确定审计意见
9.审计师在审计过程中,以下哪项措施不属于对财务报表的初步评估?()
A.分析财务报表总体趋势
B.识别异常交易和事件
C.评估财务报表的合规性
D.确定审计风险
10.审计师在审计过程中,以下哪项措施不属于对审计证据的评价?()
A.评价审计证据的充分性
B.评价审计证据的可靠性
C.评价审计证据的合理性
D.评价审计证据的完整性
11.审计师在审计过程中,以下哪项措施不属于审计报告的内容?()
A.审计意见
B.审计发现的问题及建议
C.审计工作底稿的说明
D.审计师声明
二、多选题(共5题)
12.审计师在评估财务报表重大错报风险时,需要考虑的因素包括哪些?()
A.被审计单位的环境因素
B.财务报表的编制基础
C.管理层的诚信和胜任能力
D.财务报表的复杂性
E.内部控制的有效性
13.以下哪些程序是审计师在实施风险评估程序时应该执行的?()
A.分析程序
B.审查内部控制
C.询问管理层和内部人员
D.审查管理层编制的财务报表
E.对财务报表进行初步评估
14.审计师在审计过程中,以下哪些情况可能导致审计意见类型发生变化?()
A.审计师在审计过程中发现了重大错报
B.审计师对财务报表的编制基础有疑问
C.被审计单位管理层提供了新的信息,导致审计师对之前的评估结论进行修改
D.审计师认为内部控制存在重大缺陷
E.审计师对财务报表的审计范围有限
15.审计师在执行详细审计程序时,以下哪些程序是必要的?()
A.实施实质性分析程序
B.审查相关记录和文件
C.对交易进行测试
D.审查内部控制
E.对财务报表进行总体评估
16.审计师在完成审计工作后,编制审计报告时,以下哪些内容是必须包含的?()
A.审计意见
B.审计发现的问题及建议
C.审计师声明
D.审计工作底稿的归档
E.审计费用
三、填空题(共5题)
17.审计过程中,审计师应通过______和______两个层次来识别和评估财务报表重大错报风险。
18.审计师在实施风险评估程序时,应当考虑被审计单位及其环境的各种因素,包括行业状况、法律环境和监管要求等。
19.审计师在编制审计报告时,如果认为财务报表整体不存在重大错报,则应发表______。
20.审计师在审计过程中,对内部控制的评价通常分为______和______两个层次。
21.审计师在执行分析程序时,通常会关注财务报表中的趋势、比例和比率等,以识别潜在的______。
四、判断题(共5题)
22.审计师在审计过程中,可以完全依赖被审计单位提供的内部控制系统来降低审计风险。()
A.正确B.
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