2026年建筑装饰公司内部审计工作管理制度.docx

2026年建筑装饰公司内部审计工作管理制度.docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2026年建筑装饰公司内部审计工作管理制度

第一章总则

第一条目的

为建立健全公司内部审计监督体系,规范内部审计工作流程,强化对公司经营管理、财务收支、项目执行等环节的监督与风险防控,提升经营效益与管理水平,保障公司资产安全与合规运营,依据《中华人民共和国审计法》《内部审计具体准则》及公司管理制度,结合建筑装饰行业特点(如项目分散、资金流动频繁、供应链环节多),制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司总部及下属分支机构(分公司、项目分部)的所有内部审计活动,包括财务审计、项目审计、合规审计、内部控制审计等,涉及财务部门、项目部、采购部门、市场部门、行政部门等所有业务及职能部门。

文档评论(0)

zsw5674 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档