- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第PAGE页共NUMPAGES页
企业内部控制评价审计高级人员资格考试题库与答案
一、单选题(每题1分,共20题)
1.某制造企业内部控制评价审计过程中,发现采购环节存在审批权限不明确的问题。根据《企业内部控制基本规范》,这属于()。
A.内部控制设计缺陷
B.内部控制运行缺陷
C.内部控制披露缺陷
D.内部控制环境缺陷
2.在内部控制评价审计中,审计人员采用抽样方法测试采购订单的审批程序。若样本中20%存在审批不合规情况,根据风险导向审计理念,审计人员应()。
A.立即扩大样本量
B.认为控制有效
C.测试其他相关控制
D.忽略该发现
3.某上市公司内部控
原创力文档


文档评论(0)