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会计公司审计报告管理细则
一、总则
1.目的:为了加强本会计公司审计报告的管理,规范审计报告的编制、审核、出具、存档等流程,保证审计报告的质量,提高公司为客户服务的水平,依据相关法律法规及行业规范,特制定本细则。
2.适用范围:本细则适用于本会计公司所有审计项目所涉及的审计报告管理工作,包括但不限于财务报表审计、专项审计等各类审计业务产生的审计报告。
3.基本原则:审计报告管理应遵循真实性、准确性、完整性、及时性原则,确保审计报告能够客观、公正地反映被审计单位的财务状况和经营成果,为客户提供可靠的决策依据。
二、审计报告编制
1.编制准备
-审计项目组在完成审计工作底
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初级会计持证人
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