某审计公司财务审计质量管控办法.doc

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某审计公司财务审计质量管控办法

一、总则

1.目的

为加强本审计公司财务审计质量管控,规范财务审计行为,确保向客户提供高质量、可靠的审计服务,提升公司在审计市场的竞争力,特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于公司内部所有涉及财务审计项目的部门、审计人员以及相关业务流程。包括但不限于对各类企业、事业单位及其他经济组织的财务报表审计、专项财务审计等项目。

3.质量管控原则

-独立性原则:审计人员在执行财务审计业务时,应保持实质上和形式上的独立,不受任何利益干扰,确保审计结论的客观公正。

-客观性原则:以事实为依据,以法律法规和审计准则为准绳,如实反映被审计单位的

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