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企业安全检查清单及整改记录表工具指南
一、适用工作场景
本工具适用于各类企业开展日常安全巡查、专项安全检查(如消防、用电、危化品、设备操作等)、上级单位安全督查迎检、新项目/新设备投产前安全验收、节假日安全值守检查等场景,可系统梳理安全隐患、明确整改责任、跟踪整改进度,形成安全管理闭环,有效降低安全风险。
二、操作流程详解
步骤1:检查前准备——明确范围与责任
确定检查目标与范围:根据企业实际情况(如生产车间、办公区域、仓库、消防设施、特种设备等),明确本次检查的重点区域和项目(如消防器材有效性、用电线路规范、危化品存储合规性、员工操作规程执行情况等)。
组建检查小组:由企业安全管理部门牵头,联合生产、设备、行政等相关部门人员组成检查小组,明确组长(建议由*安全管理员担任)及成员分工,保证覆盖各专业领域。
准备检查依据与工具:收集相关法律法规(如《安全生产法》《消防法》)、行业标准(如企业安全管理制度、操作规程)、previous检查记录等作为检查标准;备好检查工具(如安全帽、手电筒、测温仪、绝缘手套、检查记录表、相机等)。
步骤2:现场检查实施——逐项核对与记录
按清单逐项检查:对照“安全检查清单”(见模板示例1),逐项核对检查内容与标准,采用“看、问、测、查”等方式:
“看”:观察现场环境、设施状态、标识标牌是否规范(如消防通道是否畅通、设备防护装置是否完好);
“问”:询问员工安全操作流程、应急处置知识掌握情况(如灭火器使用方法、泄漏应急处理步骤);
“测”:通过工具检测设备参数(如线路绝缘电阻、消防器材压力值);
“查”:查阅台账记录(如设备维护保养记录、安全培训签到表、隐患整改历史记录)。
记录问题细节:对检查中发觉的不合格项,需详细记录“问题描述”(如“3号车间东侧灭火器压力不足,指针处于红色区域”)、“发觉位置”“风险等级(高/中/低)”等信息,保证可追溯;同步拍摄现场照片(注意隐去无关敏感信息)作为佐证。
步骤3:问题整改与跟踪——责任到人、限时闭环
梳理问题清单:检查结束后,汇总现场发觉的所有问题,形成“安全隐患整改清单”(见模板示例2),明确每个问题的“责任部门/人”(如由生产部负责设备隐患整改,行政部负责消防设施维护)、“整改措施”(如“立即更换灭火器”“停机维修破损线路”)、“整改期限”(根据风险等级设定,高风险问题24小时内启动整改,一般问题不超过7个工作日)。
下发整改通知:由检查组长签发《安全隐患整改通知单》,送达责任部门/人,并抄送企业分管领导及安全管理部门,保证责任方知晓整改要求。
跟踪整改进度:安全管理部门负责每日跟踪整改情况,对逾期未完成或整改不到位的,及时提醒责任方;整改完成后,责任部门需提交《整改完成报告》(附整改前后对比照片),由检查小组现场验证,确认问题彻底解决后,在“整改记录表”中标注“已闭环”。
步骤4:记录归档与总结——持续改进安全管理
整理检查记录:将“安全检查清单”“安全隐患整改清单”“整改完成报告”“验证记录”等资料分类整理,形成“安全检查档案”,存档期限不少于2年(按企业档案管理要求执行)。
分析问题规律:定期(如每月/每季度)对检查数据进行统计分析,找出高频隐患类型(如“用电线路老化”“消防器材过期”)及重点薄弱环节,针对性优化安全管理制度或培训计划(如增加电气安全检查频次、开展消防器材实操培训)。
更新检查清单:根据法律法规更新、企业设备改造、新风险点出现等情况,动态修订“安全检查清单”内容,保证检查标准的时效性和全面性。
三、工具模板示例
模板示例1:企业安全检查清单
检查区域
检查项目
检查内容与标准
检查方法
检查结果(合格/不合格)
问题描述(不合格项填写)
责任部门/人
整改期限
生产车间
消防设施
灭火器压力正常(指针在绿色区域)、在有效期内,摆放位置明显无遮挡
看、查
*生产部
2024–
用电安全
设备线路无老化、裸露,配电箱接地良好,私拉乱接现象为0
看、测
不合格
2号线缆绝缘层破损,有裸露铜线
*设备部
2024–
仓库
危化品存储
分类存放、标识清晰,通风良好,远离火源,存量不超过上限
查、问
*仓储部
-
办公区域
应急疏散通道
通道畅通无杂物,应急照明灯正常,安全出口标识清晰
看、测
不合格
西侧安全出口被纸箱遮挡
*行政部
2024–
特种设备
操作规程执行
员工按规程操作,持证上岗,设备定期检验合格
问、查
*生产部
-
模板示例2:安全隐患整改记录表
整改编号
问题描述(对应检查清单)
责任部门/人
整改措施
整改期限
整改完成情况(是/否)
验证人
验证结果(合格/不合格)
复查日期
备注
AQ-2024-001
2号线缆绝缘层破损,有裸露铜线
*设备部
更换破损线缆,重新包扎绝缘层
2024–
是
*安全管理员
合格
20
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