2026年智控专用设备公司财务监督检查管理制度.docx

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2026年智控专用设备公司财务监督检查管理制度

第一章总则

1.1目的与依据

为规范公司财务监督检查工作,确保公司财务活动合法、合规、真实、准确,防范财务风险,保障公司资产安全与资金规范使用,提升财务管理水平,依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司财务管理制度,结合公司智控设备研发、生产、销售等业务的财务特性,特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有财务活动的监督检查,包括会计核算、资金管理、预算管理、成本费用管理、资产管理、税务管理、应付账款与应收账款管理等;涉及的部门包括财务部门、采购部门、销售部门、生产部门、研发

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