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2025年事业单位笔试-上海-上海审计学(医疗招聘)历年参考题典型考点含答案解析
一、单项选择题
下列各题只有一个正确答案,请选出最恰当的选项(共30题)
1、在事业单位审计工作中,下列哪项最能体现审计的独立性原则?
A.审计人员由被审计单位财务部门任命
B.审计结果需经被审计单位负责人审批后公布
C.审计机构在组织、经费和业务上不受被审计单位控制
D.审计报告仅内部使用,不对外披露
2、在医疗单位财务审计中,下列哪项属于合规性审计的重点内容?
A.评价医院医疗服务质量
B.审查专项资金是否专款专用
C.分析医院未来收入增长趋势
D.评估医务人员工作满意度
3、下列哪项属于审计证据中最可靠的形式?
A.被审计单位口头说明
B.内部编制的费用汇总表
C.银行对账单原件
D.审计人员的推测判断
4、在审计过程中,若发现某医院虚报药品采购数量套取财政资金,审计机关应依法作出何种处理?
A.建议医院自行整改
B.移送司法机关追究刑事责任
C.仅在审计报告中披露
D.责令退还资金并建议追责
5、下列哪项不属于内部审计的基本职能?
A.经济监督
B.经济评价
C.经济鉴证
D.行政处罚
6、在审计抽样中,若审计人员关注高金额交易的准确性,最适宜采用的方法是?
A.随机抽样
B.系统抽样
C.分层抽样
D.货币单位抽样
7、下列关于审计报告类型的描述,正确的是?
A.无保留意见表示被审计单位完全无问题
B.保留意见因审计范围受限且影响广泛
C.否定意见适用于财务报表存在重大错报且影响广泛
D.无法表示意见意味着审计未开展
8、在医疗单位成本核算中,下列哪项属于直接成本?
A.行政管理部门工资
B.手术室耗材费用
C.医院宣传费用
D.全院水电分摊
9、审计工作底稿的保存期限一般不得少于多少年?
A.5年
B.10年
C.15年
D.20年
10、下列哪项最能体现审计的预防性作用?
A.发现已发生的贪污行为
B.提出完善内控制度的建议
C.公开曝光违纪单位
D.追回被挪用的资金
11、在医院内部审计中,以下哪项最能体现审计的独立性原则?
A.由财务科负责人兼任内部审计员
B.审计结果直接报送院长个人审阅
C.内部审计部门独立于财务与运营部门
D.审计建议需经被审计科室同意后执行
12、在对医院药品采购资金使用情况进行审计时,最应关注的审计目标是?
A.药品是否按时入库
B.采购价格是否公允、程序是否合规
C.医生处方量是否达标
D.患者对药品满意度
13、下列哪项属于医院固定资产审计中的典型问题?
A.药品库存周转率偏低
B.医疗设备未按规定计提折旧
C.门诊收入未及时入账
D.医护人员排班不合理
14、在开展医院财政专项资金审计时,审计人员应重点审查资金的?
A.使用是否专款专用、有无挤占挪用
B.是否全部用于设备采购
C.是否由院长个人审批使用
D.是否实现盈利
15、下列哪项最能反映医院成本核算审计的重点?
A.医生接诊人数是否达标
B.各项医疗成本是否真实、完整归集
C.医院宣传费用是否过高
D.患者投诉率是否下降
16、在审计医院医保基金使用情况时,发现存在“挂床住院”行为,这主要违反了?
A.医保基金使用的安全性原则
B.医保基金使用的效率性原则
C.医保基金使用的合规性原则
D.医保基金使用的公平性原则
17、内部审计报告完成后,应提交给?
A.被审计科室负责人
B.医院工会组织
C.医院主要负责人或审计委员会
D.全体职工代表大会
18、在审计医院收入时,发现部分门诊收入延迟入账,可能导致?
A.当期收入虚增
B.当期成本虚高
C.当期收入虚减
D.固定资产减少
19、下列哪项属于审计抽样在医院审计中的合理应用?
A.抽查三个月的住院收费票据验证收入真实性
B.访谈所有住院患者了解服务满意度
C.全面盘点所有低值易耗品
D.审查每一张药品采购发票
20、医院内部审计整改工作的主体责任应由谁承担?
A.内部审计部门
B.上级卫生主管部门
C.被审计部门负责人
D.财务总监
21、在政府财务报告体系中,下列哪项属于审计机关重点审查的内容?
A.单位职工考勤记录
B.医疗设备采购的合规性与资金使用效益
C.医院门诊挂号流程优化方案
D.医务人员职称评审材料
22、下列哪项最能体现内部审计的“预防性”功能?
A.对已发生的舞弊行为进行追责
B.审核年度财务报表准确性
C.在项目执行前评估风险并提出建议
D.向社会公众披露审计结果
23、在事业单位政府采购审计中,下列哪种情形最可能构成
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