- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第PAGE页共NUMPAGES页
内部审计师高级专业技术资格考试大纲与模拟试卷
一、单项选择题(共20题,每题1分,共20分)
1.在中国,内部审计机构向以下哪个部门报告工作最为合适?
A.财务部
B.监事会
C.总经理
D.股东大会
2.内部审计师在评估财务报表的准确性时,应重点关注以下哪项指标?
A.流动比率
B.资产负债率
C.销售增长率
D.营业利润率
3.根据《内部审计专业实务标准》,内部审计师在执行审计程序时,应遵循的原则是?
A.完整性原则
B.客观性原则
C.及时性原则
D.经济性原则
4.在审计过程中,内部审计师发现某项内部控制存在缺陷,应首先采取的措施是?
A.立即报告管理层
B.重新评估审计计划
C.调整审计方法
D.暂停审计工作
5.中国企业内部控制基本规范要求企业建立内部控制体系,以下哪项不属于内部控制体系的核心要素?
A.风险评估
B.信息与沟通
C.监督检查
D.内部审计
6.内部审计师在执行舞弊风险评估时,应重点关注以下哪类信息?
A.财务数据
B.经营数据
C.法律法规合规性
D.人力资源数据
7.在审计过程中,内部审计师发现某项交易存在异常,应首先采取的措施是?
A.详细记录
B.调查核实
C.立即报告
D.重新评估审计计划
8.中国《审计法》规定,审计机关对财政收支、财务收支进行审计监督时,应遵循的原则是?
A.独立性原则
B.合法性原则
C.公正性原则
D.实事求是原则
9.内部审计师在评估信息系统内部控制时,应重点关注以下哪项内容?
A.数据备份机制
B.系统访问权限
C.数据加密措施
D.系统运维流程
10.在审计过程中,内部审计师发现某项管理决策存在风险,应首先采取的措施是?
A.详细记录
B.调查核实
C.立即报告
D.重新评估审计计划
11.中国《企业内部控制配套指引》要求企业建立内部控制体系,以下哪项不属于内部控制体系的核心要素?
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.内部监督
12.内部审计师在执行舞弊风险评估时,应重点关注以下哪类信息?
A.财务数据
B.经营数据
C.法律法规合规性
D.人力资源数据
13.在审计过程中,内部审计师发现某项交易存在异常,应首先采取的措施是?
A.详细记录
B.调查核实
C.立即报告
D.重新评估审计计划
14.中国《审计法实施条例》规定,审计机关对财政收支、财务收支进行审计监督时,应遵循的原则是?
A.独立性原则
B.合法性原则
C.公正性原则
D.实事求是原则
15.内部审计师在评估信息系统内部控制时,应重点关注以下哪项内容?
A.数据备份机制
B.系统访问权限
C.数据加密措施
D.系统运维流程
16.在审计过程中,内部审计师发现某项管理决策存在风险,应首先采取的措施是?
A.详细记录
B.调查核实
C.立即报告
D.重新评估审计计划
17.中国《企业内部控制配套指引》要求企业建立内部控制体系,以下哪项不属于内部控制体系的核心要素?
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.内部监督
18.内部审计师在执行舞弊风险评估时,应重点关注以下哪类信息?
A.财务数据
B.经营数据
C.法律法规合规性
D.人力资源数据
19.在审计过程中,内部审计师发现某项交易存在异常,应首先采取的措施是?
A.详细记录
B.调查核实
C.立即报告
D.重新评估审计计划
20.中国《审计法实施条例》规定,审计机关对财政收支、财务收支进行审计监督时,应遵循的原则是?
A.独立性原则
B.合法性原则
C.公正性原则
D.实事事求是原则
二、多项选择题(共10题,每题2分,共20分)
1.内部审计师在执行审计程序时,应遵循的原则包括?
A.客观性原则
B.完整性原则
C.及时性原则
D.经济性原则
E.合法性原则
2.中国企业内部控制基本规范要求企业建立内部控制体系,以下哪些属于内部控制体系的核心要素?
A.风险评估
B.信息与沟通
C.监督检查
D.内部环境
E.控制活动
3.内部审计师在执行舞弊风险评估时,应重点关注以下哪些类信息?
A.财务数据
B.经营数据
C.法律法规合规性
D.人力资源数据
E.内部控制缺陷
4.在审计过程中,内部审计师发现某项交易存在异常,应采取哪些措施?
A.详细记录
B.调查核实
C.立即报告
D.重新评估审计计划
E.调整审计方法
5.中国《审计法》规定,审计机关对财政收支、财务收支进行审计监督时,应遵循的原则包括?
A.独立性原则
B.合法性原则
C.
您可能关注的文档
- 宠物美容店店长面试题及评估标准.docx
- 期货操盘手个人能力与素质面试题.docx
- 注册咨询工程师投资面试题集.docx
- 面试科技咨询师中级技术洞察力与商业思维题集.docx
- 传媒行业广告策划师中级能力提升策略与考核要点分析.docx
- 企业宣传文案写作能力考核题库.docx
- 瑜伽初学者全攻略体式与呼吸的练习方法.docx
- 陶瓷烧成工中级技能等级考核模拟试卷.docx
- 漂染车间安全生产常识面试题.docx
- 在线学习服务师高级岗位常见行为面试题与参考答案.docx
- 非专利技术转让协议(16篇).pdf
- 2025年生物制造技术在环保材料管理领域的创新应用报告.docx
- 2025年胶粘剂行业环保型复合材料市场分析报告.docx
- 2025年生物制造技术促进可降解塑料绿色生产报告.docx
- 生命晶石制作师中级理论知识点考试题库.docx
- 2025-2026学年小学英语外研版三起2024三年级上册-外研版(三起)(2024)教学设计合集.docx
- 跨境电商平台2025年海陆空物流成本对比研究报告.docx
- 2025年智慧矿山无人化开采设备自动化水平报告.docx
- 2025年跨境电商独立站社媒营销ROI提升路径制定报告.docx
- 模拟策划专员面试考核问题与评分表.docx
最近下载
- 初一历史全册知识提纲.pdf VIP
- 9《复活》课件(共41张PPT)(含音频+视频).pptx VIP
- 掌握学习秘籍.pptx VIP
- 对已有设施、管线、设备、成品的保护措施方案.docx VIP
- 甘蔗叶资源化利用的可持续发展策略分析.pdf VIP
- 西门子FXS1800操作说明书.pdf
- 在线网课学习课堂《Advanced Medical English(首都医大 )》单元测试考核答案.docx VIP
- 高中地理一轮复习第一部分自然地理第七单元地表形态的塑造喀斯特地貌教案(2025—2026学年).docx VIP
- 2025士兵考学综合试题及答案.docx VIP
- 2021血管压力治疗中国专家共识(全文).docx VIP
原创力文档


文档评论(0)