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2026年能源加工公司内部审计工作管理制度
第一章总则
1.1制定目的
为规范能源加工公司(以下简称“公司”)内部审计工作,建立独立、客观的审计监督机制,通过审查与评价公司经营活动、内部控制、风险管理的有效性,防范经营风险、提升管理效率、保障公司资产安全与合规经营,依据国家相关法律法规及公司管理制度,特制定本制度。
1.2编制依据
本制度依据《中华人民共和国审计法》《审计法实施条例》《内部审计具体准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规及行业标准,结合能源加工行业经营特性(如生产流程复杂、资金密集、合规要求高)及公司《财务基本制度管理总则》《风险管理办法》等内部规定制定。
1.3适用
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