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27.内审程序
目标和范围:拟定质量管理体系是否符合产品实现的筹划规定、本原则规定以及组织自定的质量管理体系规定,保证质量管理体系的有效实施和保持。本程序适合用于我司内部质量审核工作,包含与质量管理体系相关的公司领导层、全部的相关部门和项目部等。
职责
管理者代表
拟定审核目标,下达审核指令;
批准成立审核组,任命审核组组长和成员,并对其实施领导;
审批内审报告;
协调解决内部质量审核中出现的其余问题,批准纠正方法。
2.2总经理室
编制公司年度内部质量审核计划;
挑选与被审查对象无直接关系的内部审核员,报管理者代表审批,构成审核小组;
组织内部审核的实施;
审核资料、文件
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