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- 2025-11-24 发布于江苏
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最新质量管理体系内审管审全套资料
XX有限公司
质量管理体系
内部审核、管理评审全套质料
符合:IATF16949和ISO9001:以及其它质量验厂
?目录
内部审核计划
内部审核报告
内部审核不符项纠正防止报告
内部审核检验表
内部审核初次会议签到表
内部审核末次会议签到表
管理评审计划
管理评审报告
管理评审会议签到表
XX有限公司
内审计划
审核目标
拟定质量管理体系与原则的符合性以及实施和保持的有效性。
审核范围
产品的生产和服务全过程。
审核依据
ISO9001:;b)公司质量管理体系文件;
c)公司合用的法律、法规;d)协议。
实施项目及要点
时间
()
负责人
帮助人
1、成立内审组
-4-10
卢辉
马福利
2.开展质量管理体系内部审核
-4-13
卢辉
马福利
3、不合格项纠正
-4-13
卢辉
马福利
4、管理审核
-4-13
卢辉
马福利
5、完善各部门内审检验表
-4-14
卢辉
马福利
6、开展管理评审
-4-17
卢辉
马福利
备注
编制人
批准人
批准
曰期
-04-06
XX有限公司审核算施计划
审核目标:检验本公司质量体系是否正常运营,评价质量体系运营的符合性、有效性。
审核性质:内部审核
审核范围:生产和服务全过程涉及到的全部部门。
审核依据:ISO9001:原则,质量手册、程序文件、相关法律、
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