质量管理体系内审管审全套资料知识分享.docVIP

  • 0
  • 0
  • 约1.79万字
  • 约 38页
  • 2025-11-24 发布于江苏
  • 举报

质量管理体系内审管审全套资料知识分享.doc

最新质量管理体系内审管审全套资料

XX有限公司

质量管理体系

内部审核、管理评审全套质料

符合:IATF16949和ISO9001:以及其它质量验厂

?目录

内部审核计划

内部审核报告

内部审核不符项纠正防止报告

内部审核检验表

内部审核初次会议签到表

内部审核末次会议签到表

管理评审计划

管理评审报告

管理评审会议签到表

XX有限公司

内审计划

审核目标

拟定质量管理体系与原则的符合性以及实施和保持的有效性。

审核范围

产品的生产和服务全过程。

审核依据

ISO9001:;b)公司质量管理体系文件;

c)公司合用的法律、法规;d)协议。

实施项目及要点

时间

()

负责人

帮助人

1、成立内审组

-4-10

卢辉

马福利

2.开展质量管理体系内部审核

-4-13

卢辉

马福利

3、不合格项纠正

-4-13

卢辉

马福利

4、管理审核

-4-13

卢辉

马福利

5、完善各部门内审检验表

-4-14

卢辉

马福利

6、开展管理评审

-4-17

卢辉

马福利

备注

编制人

批准人

批准

曰期

-04-06

XX有限公司审核算施计划

审核目标:检验本公司质量体系是否正常运营,评价质量体系运营的符合性、有效性。

审核性质:内部审核

审核范围:生产和服务全过程涉及到的全部部门。

审核依据:ISO9001:原则,质量手册、程序文件、相关法律、

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档