2025年审计师-中级审计师-审计理论与实务考试备考题库附带答案1.docxVIP

2025年审计师-中级审计师-审计理论与实务考试备考题库附带答案1.docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

2025年审计师-中级审计师-审计理论与实务考试备考题库附带答案1

姓名:__________考号:__________

题号

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.审计程序中,下列哪项不属于风险评估程序?()

A.分析财务报表项目

B.询问管理层

C.审查相关内部控制

D.检查存货盘点

2.在审计过程中,下列哪项不是审计师应遵循的职业道德原则?()

A.独立性

B.保密性

C.利益冲突

D.公平性

3.审计师在执行审计业务时,下列哪项行为可能导致审计失败?()

A.严格执行审计程序

B.适当运用职业判断

C.未能充分了解被审计单位业务

D.适时与被审计单位沟通

4.审计师在审计财务报表时,下列哪项不是审计目标?()

A.评估财务报表的真实性

B.评估财务报表的完整性

C.评估财务报表的合规性

D.评估财务报表的准确性

5.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计证据?()

A.财务报表数据

B.内部控制文件

C.审计师的专业判断

D.管理层的声明

6.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计风险?()

A.确定性风险

B.非确定性风险

C.控制风险

D.风险评估风险

7.审计师在审计财务报表时,下列哪项不是审计意见的类型?()

A.保留意见

B.无保留意见

C.拒绝表示意见

D.无条件意见

8.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计计划的内容?()

A.审计范围

B.审计程序

C.审计时间表

D.审计报告

9.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师应具备的专业技能?()

A.财务会计知识

B.审计技术

C.沟通能力

D.管理能力

10.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师应遵守的独立性要求?()

A.客观性

B.专业胜任能力

C.诚信

D.保密

二、多选题(共5题)

11.审计师在审计过程中,以下哪些是审计程序的主要步骤?()

A.审计计划

B.风险评估

C.实质性程序

D.审计报告

12.审计师在评估内部控制的有效性时,应当考虑以下哪些因素?()

A.控制的设计

B.控制的实施

C.控制的成本效益

D.控制的持续改进

13.以下哪些是审计意见的类型?()

A.无保留意见

B.保留意见

C.拒绝表示意见

D.否定意见

14.审计师在执行审计工作时应遵循的职业道德原则包括哪些?()

A.独立性

B.诚信

C.专业胜任能力

D.保密

15.审计师在审计过程中,以下哪些行为可能违反审计准则?()

A.未充分了解被审计单位业务

B.违反保密规定

C.偏离审计程序

D.接受不当利益

三、填空题(共5题)

16.审计师在执行审计工作时,首先需要制定一个详细的审计计划,其中包括确定审计范围、时间安排、所需资源等,这个过程被称为审计的______阶段。

17.审计师在审计过程中,为了评估被审计单位财务报表的公允性,通常会执行______程序,以获取充分、适当的审计证据。

18.审计师在审计财务报表时,应当遵循的审计准则是由______组织发布的,旨在规范审计师的专业行为。

19.审计师在执行审计工作时,应当保持______,以确保审计意见的客观性和公正性。

20.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的内部控制进行评估,以确定其设计和实施是否能够有效地______相关风险。

四、判断题(共5题)

21.审计师在审计过程中,对财务报表的审计意见直接基于财务报表的真实性和公允性。()

A.正确B.错误

22.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的内部控制进行全面审查,无论其复杂程度如何。()

A.正确B.错误

23.审计师在执行审计工作时,不需要考虑被审计单位的行业特性。()

A.正确B.错误

24.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位的内部控制存在缺陷,可以不提出改进建议。()

A.正确B.错误

25.审计师在审计报告中,只能发表无保留意见或保留意见,不能发表否定意见。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述审计师在审计过程中对内部控制进行评估的目的。

27.什么是审计风险?审计风险包括哪些类型?

28.审计师在审计过程中,如何确定审计程序的性质、时间和范围?

29.审计师在审计报告中,如何表达

您可能关注的文档

文档评论(0)

175****6461 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档