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2025年内审员考试试题

姓名:__________考号:__________

题号

总分

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一、单选题(共10题)

1.内审员在进行风险评估时,以下哪项不是风险评估的要素?()

A.风险发生的可能性

B.风险的严重程度

C.风险的合规性

D.风险的可接受性

2.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关对下列哪项内容不进行审计?()

A.国有企业财务收支

B.行政事业单位预算执行情况

C.社会团体资金使用情况

D.个人财产收入

3.内审员在编写审计报告时,以下哪项内容不属于审计报告的基本内容?()

A.审计目的和范围

B.审计发现的问题

C.审计依据和程序

D.审计人员的个人评价

4.在内部控制自我评估过程中,以下哪项不是自我评估的步骤?()

A.确定评估范围和目标

B.收集和分析证据

C.编制内部控制自我评估报告

D.进行现场审计

5.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关对下列哪项内容不进行审计?()

A.国有企业财务收支

B.行政事业单位预算执行情况

C.社会团体资金使用情况

D.个人财产收入

6.内审员在进行审计工作前,以下哪项准备工作不是必须的?()

A.熟悉审计标准和规范

B.了解被审计单位的基本情况

C.准备审计工作底稿

D.确定审计风险

7.在内部控制设计中,以下哪项不是控制活动的要素?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

8.内审员在审计过程中,以下哪项行为不符合职业道德规范?()

A.独立公正地执行审计任务

B.保持职业谨慎和客观

C.接受被审计单位的利益输送

D.维护审计对象的合法权益

9.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关的审计报告应当包括哪些内容?()

A.审计依据和程序

B.审计发现的问题及处理意见

C.审计结论和建议

D.以上都是

10.在内部控制自我评估过程中,以下哪项不是自我评估的要素?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.财务报告

二、多选题(共5题)

11.内审员在进行风险评估时,应考虑以下哪些因素?()

A.风险发生的可能性

B.风险的严重程度

C.内部控制的健全性

D.外部环境的变化

E.风险的应对措施

12.审计报告中应包含哪些基本内容?()

A.审计目的和范围

B.审计发现的问题及处理意见

C.审计结论和建议

D.审计依据和程序

E.审计人员的专业能力评价

13.以下哪些属于内部控制自我评估的步骤?()

A.确定评估范围和目标

B.收集和分析证据

C.编制内部控制自我评估报告

D.进行现场审计

E.评估结果的应用

14.内审员在编写审计报告时,以下哪些内容应当客观、真实地反映审计情况?()

A.审计发现的问题

B.审计依据和程序

C.审计结论和建议

D.审计人员的个人评价

E.被审计单位的管理层评价

15.在内部控制设计中,以下哪些是控制活动的要素?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监督

三、填空题(共5题)

16.《中华人民共和国审计法》规定,审计机关对国有金融机构的审计主要是对其______进行审计。

17.内审员在进行内部控制自我评估时,应当遵循的原则之一是______。

18.内审员在审计过程中,应确保审计证据的______,以保证审计结论的可靠性。

19.内审报告的编制应遵循的原则之一是______,以保证报告的真实性和公正性。

20.内审员在审计工作中,应严格遵守______,以维护内审的独立性。

四、判断题(共5题)

21.内审员在进行风险评估时,可以不考虑内部控制的健全性。()

A.正确B.错误

22.审计报告应当由审计机关直接向被审计单位管理层提交。()

A.正确B.错误

23.内部控制自我评估的结果不需要对外公开。()

A.正确B.错误

24.内审员在审计过程中,可以接受被审计单位的任何利益输送。()

A.正确B.错误

25.内审员在审计报告中,可以不披露审计过程中遇到的问题。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述内审员在审计过程中如何保持独立性。

27.在内部控制自我评估中,如何识别和评估内部控制缺陷?

28.内审员在

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