审计简答题题库及答案.doc

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

审计简答题题库及答案

一、单项选择题(每题2分,共10题)

1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当采取的措施是:

A.立即停止审计工作

B.提请被审计单位管理层进行整改

C.自行修改内部控制制度

D.向被审计单位报告但不采取行动

答案:B

2.审计报告中的“关键审计事项”是指:

A.审计过程中发现的重大错报

B.审计人员认为需要特别强调的审计事项

C.被审计单位内部控制存在的主要问题

D.审计过程中遇到的主要困难

答案:B

3.审计人员在进行风险评估时,主要关注的是:

A.被审计单位的财务状况

B.被审计单位的经营成果

C.被审计单位的

文档评论(0)

马海军 + 关注
实名认证
内容提供者

感谢大家关注

1亿VIP精品文档

相关文档