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第1篇
第一章总则
第一条为加强银行内部审计工作的规范化、制度化,确保审计工作质量,防范和化解金融风险,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规,结合我行实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于我行内部审计部门及参与审计工作的其他部门。
第三条本制度遵循以下原则:
(一)依法审计原则:审计工作必须严格遵守国家法律法规,确保审计工作的合法性、合规性。
(二)独立审计原则:审计部门应独立行使审计职权,不受其他部门和个人干预。
(三)客观公正原则:审计工作应客观公正,对审计事项进行全面、细致、深入的审查。
(四)风险防范原则:审计工作应关注金融风险,及
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