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9外审员考试题库及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计过程中,以下哪项不是审计证据?()
A.会计凭证
B.被审计单位内部审计报告
C.被审计单位提供的法律文件
D.审计人员的专业判断
2.审计师在执行审计计划时,以下哪种情况可能导致审计失败?()
A.审计师按照审计计划执行工作
B.审计师发现重大舞弊行为
C.审计师因客户拒绝提供必要的证据而无法完成审计工作
D.审计师及时向管理层报告了发现的问题
3.根据《审计法》,以下哪项不是审计师的基本职责?()
A.对被审计单位的财务报表发表审计意见
B.对被审计单位的内部控制进行评估
C.对被审计单位的管理层进行指导
D.对被审计单位的合规性进行审查
4.审计工作底稿通常包括哪些内容?()
A.审计程序和实施步骤
B.审计证据和结论
C.审计计划和时间安排
D.以上都是
5.在审计过程中,审计师应如何处理与管理层意见不一致的情况?()
A.忽略管理层的意见,按照自己的判断进行审计
B.与管理层沟通,寻求解决方案
C.仅在必要时向第三方咨询
D.要求管理层立即改正问题
6.审计师在执行审计程序时,以下哪种方法不是常用的检查方法?()
A.样本检查
B.审计询问
C.审计分析
D.审计调查
7.审计报告的审计意见部分通常包括哪些内容?()
A.审计师的工作总结
B.被审计单位的财务状况和经营成果
C.审计师的审计意见
D.审计师的工作底稿
8.审计师在执行审计工作前,以下哪项工作不是必要的?()
A.了解被审计单位的环境和经营情况
B.制定审计计划
C.与被审计单位签订审计合同
D.收集并分析被审计单位的财务数据
9.审计师在执行审计工作时,以下哪种行为可能构成舞弊行为?()
A.审计师未按照审计准则执行审计工作
B.审计师收受贿赂
C.审计师在审计报告中对事实进行篡改
D.审计师与被审计单位的管理层进行正常沟通
10.审计师在审计过程中,以下哪种情况可能影响审计意见的发表?()
A.审计师在审计过程中发现了重大舞弊行为
B.审计师未能收集到充分的审计证据
C.审计师对被审计单位的内部控制进行了充分评估
D.审计师在审计报告中对事实进行了详细说明
二、多选题(共5题)
11.审计师在执行审计工作时,以下哪些属于审计风险?()
A.舞弊风险
B.重大错报风险
C.审计程序风险
D.审计证据风险
12.审计师在评估被审计单位的内部控制时,应考虑以下哪些因素?()
A.内部控制的健全性
B.内部控制的设计和实施
C.内部控制的效果
D.被审计单位的管理层素质
13.以下哪些是审计师在编制审计工作底稿时需要遵循的原则?()
A.客观性原则
B.完整性原则
C.保密性原则
D.及时性原则
14.审计报告的组成部分通常包括哪些内容?()
A.审计意见
B.审计发现的问题及建议
C.审计工作底稿
D.审计师声明
15.审计师在执行审计工作时,以下哪些行为可能违反职业道德规范?()
A.接受被审计单位的礼物
B.向被审计单位提供咨询服务
C.保持独立性
D.在审计报告中发表不实意见
三、填空题(共5题)
16.审计师在进行审计工作前,应制定详细的审计计划,其中包括审计目标和__。
17.审计意见是审计报告的核心部分,它是对被审计单位财务报表的__。
18.审计师在评估被审计单位的内部控制时,应关注其内部控制的设计和__。
19.审计师在执行审计程序时,如果发现重大舞弊行为,应立即向被审计单位的__。
20.审计工作底稿是审计师执行审计工作的记录,它应包含审计过程的所有信息,以及得出的__。
四、判断题(共5题)
21.审计师在执行审计工作时,可以接受被审计单位的任何形式的礼物。()
A.正确B.错误
22.审计师在执行审计工作时,不需要保持独立性。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位的财务报表存在重大错报,应立即向被审计单位的管理层报告。()
A.正确B.错误
24.审计意见是审计师对被审计单位财务报表的真实性、公允性发表的个人意见。()
A.正确B.错误
25.审计工作底稿是审计师执行审计工作的最终成果,无需保留。(
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