2025年单位会计监督检查自查报告.docx

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2025年单位会计监督检查自查报告

为深入贯彻落实《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》及财政部门关于加强会计监督检查的相关要求,进一步规范单位财务管理,提升会计信息质量,防范财务风险,我单位于2025年3月至5月开展了全面系统的会计监督检查自查工作。本次自查以问题为导向,覆盖会计基础工作、财务收支管理、内控制度执行等关键环节,通过查阅凭证账簿、核对资产台账、访谈相关人员等方式,对2023年1月至2024年12月的财务数据及管理流程进行了全周期核查。现将自查情况报告如下:

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查工作有序推进,单位成立了由分管财务的副职领导任组长,财务部门负责人、审计

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