- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2004年中级审计师《审计理论与实务》真题及答案
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.审计师在实施风险评估程序时,以下哪项不是常用的审计程序?()
A.审计抽样
B.审计询问
C.审计观察
D.审计分析程序
2.在审计过程中,审计师发现被审计单位内部控制存在缺陷,以下哪项措施是错误的?()
A.提出改进建议
B.修改审计计划
C.直接调整审计证据
D.与管理层沟通
3.审计师在审计财务报表时,对哪些项目应特别关注?()
A.货币资金
B.存货
C.固定资产
D.以上都是
4.以下哪项不是审计师在审计过程中应遵循的原则?()
A.独立性
B.客观性
C.利益最大化
D.审慎性
5.审计师在审计过程中,以下哪项行为是不恰当的?()
A.严格遵循审计准则
B.与被审计单位管理层保持良好关系
C.保持职业怀疑态度
D.对审计证据进行充分评价
6.审计师在审计财务报表时,以下哪项不是审计证据?()
A.财务报表
B.内部控制手册
C.银行对账单
D.管理层的声明
7.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计风险?()
A.风险评估风险
B.实质性风险
C.会计估计风险
D.信息技术风险
8.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计程序的步骤?()
A.计划审计工作
B.实施风险评估程序
C.审计抽样
D.审计报告
9.审计师在审计财务报表时,以下哪项不是审计目标?()
A.评价财务报表的公允性
B.评价内部控制的有效性
C.评价管理层的诚信
D.评价财务报表的准确性
10.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师的责任?()
A.遵循审计准则
B.保持职业怀疑态度
C.评价被审计单位的经济效益
D.对审计结果负责
二、多选题(共5题)
11.审计师在审计过程中,以下哪些因素会影响审计风险?()
A.被审计单位规模
B.内部控制的有效性
C.管理层诚信
D.审计师的专业胜任能力
12.在实施实质性程序时,审计师通常会运用以下哪些审计程序?()
A.审计抽样
B.审计询问
C.审计观察
D.审计分析程序
13.审计师在编制审计计划时,需要考虑以下哪些内容?()
A.审计目标
B.审计风险
C.审计资源
D.审计时间
14.以下哪些行为可能违反审计职业道德?()
A.接受被审计单位的小额礼品
B.对被审计单位的财务报表提出虚假陈述
C.与被审计单位建立长期业务关系
D.保持审计工作的独立性
15.审计师在审计过程中,以下哪些情形可能表明内部控制存在缺陷?()
A.内部控制制度不完善
B.管理层缺乏对内部控制重要性的认识
C.内部控制制度没有得到有效执行
D.审计师未发现内部控制缺陷
三、填空题(共5题)
16.审计师在实施风险评估程序时,首先应当确定的是
17.审计师在审计过程中,应当保持的独立性包括
18.审计师在审计财务报表时,对
19.审计师在实施审计程序时,应当考虑
20.审计师在编制审计报告时,应当说明
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制进行评价,是为了确定实质性测试的性质、时间和范围。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大舞弊嫌疑,应当立即终止审计工作。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计财务报表时,对管理层提供的财务报表应当保持怀疑态度。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位内部控制存在缺陷,应当直接调整审计证据。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计过程中,对被审计单位的财务报表进行审计,其目的是为了对财务报表的真实性和公允性发表审计意见。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.什么是审计风险?审计师如何管理审计风险?
27.简述审计抽样在审计过程中的作用。
28.审计师在审计过程中,如何与被审计单位管理层沟通?
29.审计师在审计财务报表时,如何考虑重要性原则?
30.审计师在审计过程中,如何保持独立性?
2004年中级审计师《审计理论与实务》真题及答案
一、单选题(共10题)
1.【答案】A
【解析】审计抽样不是风险评估程序中常
您可能关注的文档
- 2025 北京市实验动物上岗证 试题1汇总.docx
- 2013年413联考安徽公务员申论真题试卷(A卷).docx
- 2012年3月份三基测试题核医.docx
- 2011年事业单位公开招考公共基础知识试题.docx
- 2010-2011年合同法司法考试真题详细解释与答案.docx
- 2025年黑龙江省安全员A证考试试卷带解析及参考答案1套.docx
- 2025年辽宁省安全员A证考试试卷带解析含答案【黄金题型】.docx
- 2025年福建省县乡教师选调考试《教育心理学》试卷带解析带答案(A卷).docx
- 2025年福建省县乡教师选调考试《教育学》试卷带解析及答案.docx
- 2025年浙江省县乡教师选调考试《教育心理学》试卷带解析附答案(A卷).docx
最近下载
- 人教版五年级上册英语-Unit5 Read and write.ppt VIP
- 学习改变命 运-李晓鹏.pdf VIP
- 生态脆弱区的综合治理以我国荒漠化地区为例课件高中地理湘教版选择性必修二.pptx VIP
- 儿童彩铅PPT课件.pptx
- 学宪法讲宪法PPT演示课件.pptx VIP
- 2025年教育系统师德师风知识测试题及答案(完整版).docx VIP
- 2025宪法宣传教育.pptx VIP
- DB37_T 4649.2-2023 智能制造 第2部分:智能工厂评价体系指南.pdf VIP
- 我心中有一片檀香叶【达格活佛】声乐正谱钢琴伴奏五线谱.pdf VIP
- 2022下半年教师资格证考试《小学英语专业面试》真题及答案解析.docx VIP
原创力文档


文档评论(0)