2025年内审员考核试题A内审员培训试题答案精.docxVIP

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2025年内审员考核试题A内审员培训试题答案精

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.内审员在进行风险评估时,以下哪项不是内部控制的要素?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.监督

2.内审员在进行现场审核时,以下哪种情况可以认定为审计发现?()

A.审核人员的主观判断

B.审核过程中观察到的现象

C.审核人员的主观推测

D.审核过程中未发现异常

3.内审员在编制审计报告时,以下哪个部分不是必须包含的?()

A.审计背景

B.审计发现

C.审计结论

D.审计建议

4.内审员在执行内部控制测试时,以下哪种方法不属于审计抽样方法?()

A.随机抽样

B.系统抽样

C.概率抽样

D.判断抽样

5.内审员在审计过程中,以下哪个行为是违反职业道德的?()

A.保持客观公正

B.保守秘密

C.接受不正当的利益

D.保持职业谨慎

6.内审员在撰写审计报告时,以下哪个部分不是报告的主要内容?()

A.审计目的和范围

B.审计发现和结论

C.审计建议

D.审计费用

7.内审员在进行内部审计时,以下哪个不是审计目标?()

A.评价和改善内部控制

B.评估风险管理效果

C.确保财务报告的准确性

D.促进企业盈利

8.内审员在进行合规性审核时,以下哪个不是合规性审核的重点内容?()

A.法律法规的遵循情况

B.内部政策的执行情况

C.审计发现的问题

D.风险评估结果

9.内审员在进行持续监控时,以下哪种方法不属于持续监控的方法?()

A.定期审查

B.风险评估

C.专项审计

D.内部沟通

10.内审员在实施审计程序时,以下哪个不是审计程序的目的?()

A.收集审计证据

B.评估内部控制有效性

C.确定审计风险水平

D.识别潜在违规行为

二、多选题(共5题)

11.内审员在评估内部控制的有效性时,应考虑以下哪些因素?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监督

12.以下哪些行为可能违反内审员的职业道德规范?()

A.接受审计客户的礼物

B.公开讨论敏感的审计信息

C.保持职业谨慎和客观公正

D.在审计报告中隐瞒重要信息

E.保持独立性

13.内审员在制定审计计划时,应考虑以下哪些内容?()

A.审计目的和范围

B.审计资源

C.审计程序和方法

D.审计时间表

E.审计风险

14.以下哪些是内审员进行现场审核时应遵循的原则?()

A.保持客观公正

B.保守秘密

C.独立性

D.职业谨慎

E.适应性

15.内审员在撰写审计报告时,以下哪些内容是必须包含的?()

A.审计目的和范围

B.审计发现和结论

C.审计建议

D.审计费用

E.审计证据

三、填空题(共5题)

16.内审员在进行风险评估时,应当关注企业的风险承受能力,这被称为风险管理的______。

17.内审员在执行审计程序时,应当遵循的审计标准是______。

18.内审员在撰写审计报告时,应当明确指出审计的______,以便于读者了解审计的背景和目的。

19.内审员在评估内部控制系统时,应当考虑控制活动的______,以确保控制措施能够有效实施。

20.内审员在审计过程中,应当保持______,这是内审员职业道德的基本要求。

四、判断题(共5题)

21.内审员在进行风险评估时,应当只关注对企业有重大影响的风险。()

A.正确B.错误

22.内审员在审计过程中,可以接受审计客户的礼物。()

A.正确B.错误

23.内审员在编制审计报告时,不需要对审计过程进行描述。()

A.正确B.错误

24.内审员在执行审计程序时,可以不保持职业谨慎。()

A.正确B.错误

25.内审员在审计中发现的内部控制缺陷,可以直接向董事会报告。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.问:内审员在实施审计前,应如何准备审计工作?

27.问:内审员在进行风险评估时,如何识别和评估关键风险?

28.问:内审员在审计过程中发现重大问题,应如何处理?

29.问:内审员如何确保审计报告的客观性和公正性?

30.问:内审员如何应对审计过程中的伦理挑战?

2025年内审员考核试题A内审员培训试题答案精

一、单

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