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2025年中级审计师《中级审计专业相关知识》历年真题汇编(共260题)
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.注册会计师在审计过程中,对被审计单位内部控制的有效性进行评估,下列说法正确的是?()
A.内部控制有效性评估是为了确定是否存在重大错报风险
B.内部控制有效性评估是为了确定内部控制的设计和实施是否合理
C.内部控制有效性评估是为了确定内部控制能否防止所有错报的发生
D.内部控制有效性评估是为了确定内部控制是否满足审计准则的要求
2.在审计过程中,下列哪项不是审计证据的三种基本形式?()
A.实质性程序获取的证据
B.审计分析程序获取的证据
C.内部控制程序获取的证据
D.外部独立来源获取的证据
3.下列关于审计意见的类型,说法正确的是?()
A.标准无保留意见表示财务报表已经公允反映了被审计单位财务状况和经营成果
B.保留意见表示审计范围受到限制,无法对财务报表发表意见
C.无法表示意见表示审计范围受到限制,但仍然可以获取部分审计证据
D.否定意见表示审计人员对财务报表的公允性表示怀疑
4.下列关于审计师职业道德的说法,错误的是?()
A.审计师应当保持独立性,不受外界干扰
B.审计师应当保守客户商业秘密,不得泄露
C.审计师可以接受与客户有关的礼品和宴请
D.审计师应当遵守审计准则和职业行为规范
5.审计师在审计过程中,应当关注哪些风险?()
A.重大错报风险和舞弊风险
B.内部控制风险和财务风险
C.法律风险和合规风险
D.信用风险和操作风险
6.审计师在审计计划阶段,下列哪项不是其工作内容?()
A.确定审计范围和审计程序
B.评估内部控制的有效性
C.确定审计证据的充分性和适当性
D.审计报告的撰写
7.审计师在审计实施阶段,下列哪项不是其工作内容?()
A.执行实质性程序
B.评估内部控制的有效性
C.确定审计证据的充分性和适当性
D.编制审计工作底稿
8.审计师在审计报告阶段,下列哪项不是其工作内容?()
A.形成审计意见
B.编制审计报告
C.审计工作底稿的归档
D.审计客户的沟通
9.审计师在审计过程中,下列哪项不是其应遵守的原则?()
A.独立性原则
B.客观性原则
C.保密性原则
D.指导性原则
10.审计师在审计过程中,下列哪项不是其应承担的责任?()
A.对财务报表的真实性负责
B.对审计意见的公正性负责
C.对审计工作的及时性负责
D.对客户商业秘密的保密性负责
11.审计师在审计过程中,下列哪项不是其应遵循的程序?()
A.审计计划程序
B.审计实施程序
C.审计报告程序
D.审计咨询程序
二、多选题(共5题)
12.以下哪些属于审计师在审计过程中应关注的风险?()
A.重大错报风险
B.舞弊风险
C.内部控制风险
D.财务风险
E.法律风险
13.审计师在执行审计程序时,以下哪些程序是必要的?()
A.审计计划程序
B.审计实施程序
C.审计报告程序
D.审计抽样程序
E.审计分析程序
14.以下哪些是审计师职业道德的基本原则?()
A.独立性原则
B.客观性原则
C.保密性原则
D.公正性原则
E.客户至上原则
15.以下哪些是审计证据的来源?()
A.审计师的工作底稿
B.被审计单位的财务报表
C.外部独立来源的信息
D.内部控制测试的结果
E.被审计单位的口头陈述
16.以下哪些情况可能导致审计师无法获取充分适当的审计证据?()
A.被审计单位拒绝提供必要的信息
B.审计师无法进入被审计单位
C.审计师的专业技能不足
D.被审计单位的内部控制存在缺陷
E.审计时间限制
三、填空题(共5题)
17.审计师在执行审计程序时,应首先编制的文件是__。
18.审计师在评估被审计单位内部控制的有效性时,应关注的主要环节包括__。
19.审计师在执行审计工作时,应当保持__。
20.审计师在审计过程中,对重大错报风险的评估应当考虑__。
21.审计师在编制审计报告时,应当包括__。
四、判断题(共5题)
22.审计师在审计过程中,对被审计单位内部控制的有效性进行评估,如果发现内部控制存在缺陷,则可以立即发表否定意见。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计过程中,对审计证据的充分性和适当性进行评估时,应当仅关注实质性程序获取的证据。()
A.正确
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