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2025年会计师事务所自查报告

为全面落实《会计师事务所质量管理准则》及行业监管要求,切实提升执业质量与风险防控能力,我所于2025年3月至5月开展了覆盖全业务条线、全分支机构的系统性自查工作。本次自查以“查问题、促整改、强基础”为目标,由主任会计师牵头成立专项工作组,制定《2025年度自查工作方案》,明确检查范围涵盖2023-2024年度承接的财务报表审计、验资、内部控制审计及其他鉴证业务,重点关注执业流程规范性、质量控制有效性、内部管理合规性及风险应对能力。通过现场查阅工作底稿、访谈项目组成员、核对业务档案、分析业务数据等方式,累计检查项目217个,涉及制造业、建筑业、信息技术业等8大行业

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