自考审计学考题攻略.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

自考审计学考题攻略

姓名:__________考号:__________

题号

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.审计的基本职能不包括以下哪项?()

A.评价财务报表的公允性

B.监督内部控制的有效性

C.提供咨询服务

D.制定会计准则

2.下列哪项不是审计师独立性的要求?()

A.审计师应保持客观公正

B.审计师应与被审计单位有直接的经济利益关系

C.审计师应保持专业胜任能力

D.审计师应保持职业怀疑态度

3.审计师在实施风险评估程序时,以下哪项不是常用的方法?()

A.分析程序

B.内部控制测试

C.审计抽样

D.审计询问

4.审计报告的日期应该是?()

A.财务报表截止日期

B.审计工作完成日期

C.审计师注册日期

D.财务报表编制日期

5.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计证据的类型?()

A.内部证据

B.外部证据

C.直接证据

D.间接证据

6.审计师在实施实质性程序时,以下哪项不是常用的审计方法?()

A.审计抽样

B.分析程序

C.审计询问

D.审计调查

7.审计师在发现被审计单位存在重大错误时,应采取以下哪种措施?()

A.立即告知管理层

B.等待管理层采取措施

C.忽略该错误

D.仅在年度报告中说明

8.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师的责任?()

A.评价财务报表的公允性

B.保护客户的商业秘密

C.保持独立性

D.遵守职业道德

9.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应当遵循的原则?()

A.公正性原则

B.客观性原则

C.谨慎性原则

D.简单性原则

10.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计风险?()

A.审计风险

B.重大错报风险

C.审计失败风险

D.风险评估风险

11.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应当关注的事项?()

A.财务报表的公允性

B.管理层的诚信

C.财务报表的编制过程

D.审计报告的格式

二、多选题(共5题)

12.审计师在审计过程中应当关注以下哪些方面的内部控制?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监督

13.以下哪些属于审计师在审计计划阶段应当考虑的事项?()

A.审计风险

B.审计程序

C.审计资源

D.审计范围

E.审计报告

14.审计师在实施实质性程序时,以下哪些方法可以用来获取审计证据?()

A.审计抽样

B.分析程序

C.审计询问

D.审计观察

E.审计调查

15.审计师在审计过程中,以下哪些情形可能导致审计意见保留或否定?()

A.审计师对财务报表的总体评价为合理,但对某些特定事项存在保留意见

B.审计师对财务报表的总体评价为合理,但对内部控制存在重大缺陷

C.审计师对财务报表的总体评价为不合理,但未发现重大错报

D.审计师对财务报表的总体评价为不合理,且发现重大错报

16.审计师在审计过程中,以下哪些行为可能违反职业道德规范?()

A.接受被审计单位的礼物

B.保持独立性和客观性

C.向被审计单位泄露商业秘密

D.公正地评价财务报表

三、填空题(共5题)

17.审计的基本目标是______,通过审计活动对被审计单位的财务报表进行审查,以确定其是否真实、公允地反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量。

18.审计师在执行审计工作时,应当保持______,确保审计意见的独立性和客观性。

19.审计程序是审计师在审计过程中遵循的一系列______,用以收集和评价审计证据,以支持审计结论。

20.审计证据是审计师为支持审计结论而获取的______,包括内部证据和外部证据。

21.审计报告是对审计工作的总结,包括______、审计发现、审计结论和审计建议等内容。

四、判断题(共5题)

22.审计师在审计过程中,不需要保持独立性。()

A.正确B.错误

23.审计抽样是审计师在所有审计程序中都必须使用的。()

A.正确B.错误

24.审计师在审计过程中,如果发现重大错报,可以不向管理层报告。()

A.正确B.错误

25.审计意见是审计师对被审计单位财务报表真实性的直接保证。()

A.正确B.错误

26.审计师在审计过程中,如果发现内部控制存在缺陷,可以不对被审计单位提出改进建议。()

A.正确

您可能关注的文档

文档评论(0)

189****9755 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档