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适用工作情境
本工具适用于各类生产经营单位(如工厂、建筑工地、仓储物流园区、商场超市等)的现场安全管理检查与整改工作,具体场景包括但不限于:日常安全巡检、节假日专项检查、季节性安全排查(如夏季防汛、冬季防火)、新项目/新设备投产前验收检查、后隐患排查、上级单位或监管部门督查迎检等。通过系统化检查与整改,可及时发觉并消除现场安全隐患,降低安全发生概率,保障人员生命财产安全与生产经营活动的有序进行。
全流程操作指引
一、检查前准备:明确目标与资源保障
确定检查范围与重点:根据检查类型(日常/专项/季节性等),明确需覆盖的区域(如生产车间、仓库、办公区、消防通道、特种设备作业点等)及检查重点(如用电安全、消防设施、危化品管理、高处作业防护、特种设备操作规范等)。
组建检查团队:由安全负责人工牵头,成员包括相关专业技术人员(如设备工程师工、电气技术员工)、一线班组长工及员工代表*工,保证团队具备专业性和现场经验。
准备检查工具与资料:
工具:安全检查手册、检测仪器(如绝缘电阻测试仪、可燃气体检测仪)、拍照/录像设备、记录表格、卷尺、手电筒等;
资料:本单位安全管理制度、操作规程、previous检查记录、相关法律法规及标准文本(如《安全生产法》《建筑施工现场安全规范》等)。
提前通知与沟通:常规检查需提前2-3个工作日通知相关部门,说明检查时间、内容及配合要求;突击检查或排查可不通知,但需提前做好人员分工与安全防护准备。
二、现场检查:逐项排查与记录
分区检查,责任到人:按照检查区域划分任务,每人负责1-2个区域,对照检查表逐项核对,避免遗漏。检查时需遵循“全覆盖、零容忍”原则,重点关注高风险环节(如动火作业、有限空间作业、特种设备运行等)。
规范记录,客观描述:
对符合项,简要记录“正常”;
对不符合项,需详细描述问题现象(如“灭火器压力表指针已在红色区域”“配电箱未上锁,线路凌乱”)、发觉位置(如“车间东侧3号配电箱”)、现场照片/视频编号(如“P20231015001”),并由检查人员签字确认。
即时沟通与初步判定:对发觉的严重隐患(如设备漏电、消防通道堵塞等),需立即向现场负责人*工指出,要求即时停工整改;对一般隐患,可记录后由后续统一汇总。
三、问题汇总与分级:分类梳理隐患风险
汇总检查记录:检查结束后,团队集中整理所有检查记录,将问题录入《现场安全管理检查表》,统计不符合项总数。
隐患等级划分:根据隐患可能导致的后果,分为三级:
重大隐患:可能造成3人以上死亡、10人以上重伤,或500万元以上直接经济损失的(如特种设备安全附件失效、危化品存储不符合规范等);
一般隐患:可能造成1-2人重伤或3人以下轻伤,或100万元以下直接经济损失的(如安全警示标志缺失、防护栏松动等);
轻微隐患:对安全影响较小,可立即整改且无风险的(如地面少量油污、工具摆放杂乱等)。
四、制定整改措施:明确责任与时限
“五定”原则制定方案:针对每一项隐患,明确“定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案”:
责任人:根据隐患类型确定整改部门或个人(如设备问题由设备部工负责,消防问题由安保部工负责);
措施:具体整改方法(如“更换失效灭火器”“拆除违规占用消防通道的杂物”“修复破损的防护网”);
资金:估算整改费用,纳入安全专项预算;
时限:重大隐患需立即整改(24小时内启动),一般隐患不超过7个工作日,轻微隐患需在24小时内完成;
预案:重大隐患整改期间需制定临时监控措施(如设置警戒区、安排专人值守),防止发生。
编制《整改措施跟踪表》:将隐患信息、整改方案录入表格,经安全负责人*工审核后,下发至责任部门,并抄送单位管理层。
五、整改实施与跟踪:动态监控落实情况
责任部门整改:责任部门按整改措施组织落实,整改过程中需遵守安全操作规程,必要时上报安全管理部门协调资源。
过程监督:安全管理部门每周跟踪整改进度,对重大隐患整改需每日现场核查,保证措施到位;对逾期未整改的,及时向单位分管领导*工汇报,督促推进。
整改反馈:责任部门完成整改后,需提交整改报告(含整改前后对比照片、相关记录),报安全管理部门验收。
六、复查与闭环:保证隐患消除
现场复查:安全管理部门组织原检查团队或第三方专业人员,对整改结果进行现场复查,重点验证隐患是否彻底消除、措施是否有效落实。
验收确认:复查合格的,在《整改措施跟踪表》中签字确认,形成闭环;复查不合格的,重新制定整改方案,延长时限并跟踪督办。
记录归档:将检查表、整改措施跟踪表、复查报告等资料整理归档,保存期限不少于3年,作为安全管理工作追溯依据。
核心工具模板清单
表1:现场安全管理检查表(示例)
检查区域
检查项目
检查标准(依据法规/制度)
检查结果(符合/不符合)
问题描述(含位置、现象)
现场照片编号
检查人员
日
原创力文档


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