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2025年度医院审计部工作总结及2026年工作计划
2025年度,医院审计部在院党委、院务会的领导下,深入贯彻落实《卫生系统内部审计工作规定》及医院年度工作要点,以“监督、服务、增值”为核心职能,围绕医疗质量、运营管理、风险防控三大主线,全年累计完成各类审计项目127项(含专项审计、常规审计、后续整改跟踪),提出审计建议203条,推动修订制度18项,促进节约资金及避免损失约462万元,审计结果被纳入科室绩效考核指标3项,为医院高质量发展提供了有力的监督保障。现将本年度主要工作情况总结如下:
一、2025年度主要工作完成情况
(一)聚焦主责主业,深化业务领域审计监督
1.财务收支审计精准化
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