医院内审笔试题目及答案.docVIP

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医院内审笔试题目及答案

医院内审笔试题目

单项选择题(每题2分,共10题)

1.内部审计的核心特征是:

A.服务性

B.独立性

C.合规性

D.监督性

2.审计证据的首要特性是:

A.充分性

B.相关性

C.真实性

D.合法性

3.医院内部审计工作的主要依据不包括:

A.国家审计准则

B.内部审计基本准则

C.医院财务制度

D.医院院长个人指示

4.审计报告的核心组成部分是:

A.审计计划

B.审计发现与建议

C.审计程序

D.审计证据

5.医保专项审计中,重点核查的内容不包括:

A.药品超适应症使用

B.医疗服务收费标准

C.医保目录外项目费用占比

D.患者满意度调查

6.风险评估中,医院应优先关注的是:

A.低风险科室流程

B.高风险岗位操作

C.常规性财务支出

D.基础医疗服务流程

7.审计工作底稿的主要作用是:

A.作为审计人员奖金依据

B.支持审计结论的形成

C.替代审计报告

D.仅用于归档备查

8.医院物资采购中,不相容岗位分离不包括:

A.采购申请与审批

B.采购执行与验收

C.供应商选择与付款

D.仓库保管与记账

9.内部控制五要素不包括:

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.审计监督

10.审计整改的关键是:

A.发现问题数量

B.问题整改率

C.整改报告完整性

D.整改费用投入

多项选择题(每题2分,共10题)

1.内部审计的基本职能包括:

A.监督

B.评价

C.咨询

D.决策

2.审计证据的类型包括:

A.实物证据

B.书面证据

C.口头证据

D.环境证据

3.医院内部控制的目标有:

A.财务报告可靠性

B.经营效率效果

C.合规性

D.资产安全

4.审计方法包括:

A.顺查法

B.逆查法

C.详查法

D.抽样法

5.医保审计常见问题有:

A.超标准收费

B.串换医保项目

C.分解住院次数

D.合理用药率低

6.审计流程一般包括:

A.审计准备

B.审计实施

C.审计报告

D.审计整改跟踪

7.审计报告的使用者包括:

A.医院管理层

B.上级主管部门

C.被审计科室

D.外部审计机构

8.审计整改要求包括:

A.及时性

B.有效性

C.闭环管理

D.全员参与

9.内部审计独立性体现在:

A.机构独立

B.人员独立

C.工作独立

D.经费独立

10.审计工作底稿应包含的要素有:

A.审计事项描述

B.审计结论

C.编制人及日期

D.复核记录

判断题(每题2分,共10题)

1.内部审计是医院治理体系的重要组成部分。

2.审计部门应直接隶属于医院纪检监察部门。

3.审计证据越多,审计结论越可靠。

4.审计发现的重大问题应立即向全院通报。

5.医院医保审计需关注高值耗材使用合规性。

6.审计整改仅需被审计部门单独完成。

7.内部审计不参与医院日常经营管理活动。

8.风险评估后应优先确定审计重点领域。

9.审计报告应客观公正反映审计结果。

10.审计工作底稿可由审计人员代他人签名。

简答题(总4题,每题5分)

1.简述医院内部审计的主要职责。

2.医保基金审计重点关注哪些方面?

3.审计整改跟踪的关键步骤有哪些?

4.医院内部控制缺陷分为哪几类?整改要求是什么?

讨论题(总4题,每题5分)

1.如何提升医院内审在风险管理中的作用?

2.DRG/DIP支付改革下内审应调整哪些方向?

3.如何有效推动审计整改落地?

4.医院内审人员需具备哪些核心能力?

答案

单项选择题答案

1.B2.C3.D4.B5.D6.B7.B8.D9.D10.B

多项选择题答案

1.ABC2.ABCD3.ABCD4.ABCD5.ABC6.ABCD7.ABC8.ABC9.ABC10.ABCD

判断题答案

1.对2.错3.错4.错5.对6.错7.对8.对9.对10.错

简答题答案

1.职责:监督财务收支合规性;

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