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医院内审笔试题目及答案
医院内审笔试题目
单项选择题(每题2分,共10题)
1.内部审计的核心特征是:
A.服务性
B.独立性
C.合规性
D.监督性
2.审计证据的首要特性是:
A.充分性
B.相关性
C.真实性
D.合法性
3.医院内部审计工作的主要依据不包括:
A.国家审计准则
B.内部审计基本准则
C.医院财务制度
D.医院院长个人指示
4.审计报告的核心组成部分是:
A.审计计划
B.审计发现与建议
C.审计程序
D.审计证据
5.医保专项审计中,重点核查的内容不包括:
A.药品超适应症使用
B.医疗服务收费标准
C.医保目录外项目费用占比
D.患者满意度调查
6.风险评估中,医院应优先关注的是:
A.低风险科室流程
B.高风险岗位操作
C.常规性财务支出
D.基础医疗服务流程
7.审计工作底稿的主要作用是:
A.作为审计人员奖金依据
B.支持审计结论的形成
C.替代审计报告
D.仅用于归档备查
8.医院物资采购中,不相容岗位分离不包括:
A.采购申请与审批
B.采购执行与验收
C.供应商选择与付款
D.仓库保管与记账
9.内部控制五要素不包括:
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.审计监督
10.审计整改的关键是:
A.发现问题数量
B.问题整改率
C.整改报告完整性
D.整改费用投入
多项选择题(每题2分,共10题)
1.内部审计的基本职能包括:
A.监督
B.评价
C.咨询
D.决策
2.审计证据的类型包括:
A.实物证据
B.书面证据
C.口头证据
D.环境证据
3.医院内部控制的目标有:
A.财务报告可靠性
B.经营效率效果
C.合规性
D.资产安全
4.审计方法包括:
A.顺查法
B.逆查法
C.详查法
D.抽样法
5.医保审计常见问题有:
A.超标准收费
B.串换医保项目
C.分解住院次数
D.合理用药率低
6.审计流程一般包括:
A.审计准备
B.审计实施
C.审计报告
D.审计整改跟踪
7.审计报告的使用者包括:
A.医院管理层
B.上级主管部门
C.被审计科室
D.外部审计机构
8.审计整改要求包括:
A.及时性
B.有效性
C.闭环管理
D.全员参与
9.内部审计独立性体现在:
A.机构独立
B.人员独立
C.工作独立
D.经费独立
10.审计工作底稿应包含的要素有:
A.审计事项描述
B.审计结论
C.编制人及日期
D.复核记录
判断题(每题2分,共10题)
1.内部审计是医院治理体系的重要组成部分。
2.审计部门应直接隶属于医院纪检监察部门。
3.审计证据越多,审计结论越可靠。
4.审计发现的重大问题应立即向全院通报。
5.医院医保审计需关注高值耗材使用合规性。
6.审计整改仅需被审计部门单独完成。
7.内部审计不参与医院日常经营管理活动。
8.风险评估后应优先确定审计重点领域。
9.审计报告应客观公正反映审计结果。
10.审计工作底稿可由审计人员代他人签名。
简答题(总4题,每题5分)
1.简述医院内部审计的主要职责。
2.医保基金审计重点关注哪些方面?
3.审计整改跟踪的关键步骤有哪些?
4.医院内部控制缺陷分为哪几类?整改要求是什么?
讨论题(总4题,每题5分)
1.如何提升医院内审在风险管理中的作用?
2.DRG/DIP支付改革下内审应调整哪些方向?
3.如何有效推动审计整改落地?
4.医院内审人员需具备哪些核心能力?
答案
单项选择题答案
1.B2.C3.D4.B5.D6.B7.B8.D9.D10.B
多项选择题答案
1.ABC2.ABCD3.ABCD4.ABCD5.ABC6.ABCD7.ABC8.ABC9.ABC10.ABCD
判断题答案
1.对2.错3.错4.错5.对6.错7.对8.对9.对10.错
简答题答案
1.职责:监督财务收支合规性;
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