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2025年资产管理自查自纠存在问题及整改措施
2025年,我单位严格按照《行政事业性国有资产管理条例》《中央行政事业单位国有资产处置管理办法》等政策要求,围绕“全面覆盖、突出重点、边查边改”原则,组织财务、资产、审计等多部门联合开展资产管理专项自查自纠工作。本次自查覆盖12个内设部门、3个下属单位,涉及房屋建筑物、通用设备、专用设备、无形资产等11类资产,通过现场盘点、系统比对、凭证核查、座谈问询等方式,累计核查资产台账条目2.3万条,实地清点实物资产1.8万件,调阅合同协议、审批文件等档案资料420份,发现资产管理全流程中存在的5大类17项具体问题,现梳理如下并制定针对性整改措施。
一、制
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