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2025年医院审计部工作总结及计划
2025年,医院审计部在院党委、院长办公会的直接领导下,紧密围绕医院“十四五”规划中“高质量发展、精细化管理、风险防控体系完善”三大核心目标,以“监督、评价、服务”为职能定位,聚焦医疗业务、经济运行、内部控制、廉政风险四大领域,全年累计开展各类审计项目127项(含专项审计42项、常规审计85项),涉及资金总额18.6亿元,提出审计建议213条,推动制度修订28项,促进节约资金及避免损失4200万元,审计整改完成率98.7%,较2024年提升5.2个百分点,为医院规范运营、降本增效、防范系统性风险提供了有力支撑。现将全年工作情况总结如下,并对2026年重点任务
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