2025年医院审计部工作总结及2026年工作安排.docx

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2025年医院审计部工作总结及2026年工作安排

2025年,在医院党委的统筹领导下,审计部深入贯彻落实《卫生健康系统内部审计工作规定》《公立医院内部控制管理办法》等政策要求,紧密围绕医院“高质量发展三年行动”目标,以风险防控为核心、以价值创造为导向,全年累计完成各类审计项目137项,其中财务收支审计28项、基建工程审计42项、经济合同审计45项、医保基金专项审计12项、内部控制评价10项,提出审计建议216条,推动整改问题189项,核减工程及采购资金1486万元,协助追回违规医保费用72万元,为医院规范经济运行、防范重大风险、提升管理效能发挥了关键作用。现将本年度工作情况总结如下,并对202

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