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资金管理使用情况的整改工作方案

为切实加强资金管理规范化建设,提升资金使用效益和风险防控能力,针对近期内部审计及专项检查中发现的资金使用管理突出问题,现结合单位实际,制定本整改工作方案。通过系统性梳理问题、针对性落实措施、常态化巩固成果,全面构建“制度完善、流程规范、监督有力、责任清晰”的资金管理体系,确保资金安全、合规、高效运行。

一、整改背景与目标

近期,通过开展资金管理专项自查及上级部门交叉检查,共发现4大类12项具体问题,涵盖审批流程、支出审核、台账管理、监控机制等关键环节。问题反映出当前资金管理存在制度执行不严、风险意识薄弱、过程管控缺位等短板,需立即整改。本次整改目标为:一是全面

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