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不痛不痒的财务自查报告及整改措施
为全面落实财务管理规范要求,强化资金安全与会计信息质量,我单位于2023年9月1日至10月31日开展了覆盖2022年度及2023年1-9月的财务专项自查工作。本次自查以《企业会计准则》《内部会计控制规范》及单位《财务管理制度》为依据,通过“系统数据比对+凭证逐笔核查+业务部门交叉验证”方式,重点围绕费用报销、资金管理、账务处理、内控制度执行四大模块展开,涉及23个业务部门、5个下属分支机构,累计核查记账凭证4,268份、合同文件1,120份、银行流水单376份,访谈财务及业务人员68人次,现将自查情况及整改措施报告如下:
一、自查发现的主要问题
(一)
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