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2025/12/05
医疗机构内部审计总结报告
汇报人:XXXX
CONTENTS
目录
01
内部审计工作开展情况
02
审计发现的问题
03
整改措施与成效
04
未来工作规划
内部审计工作开展情况
01
审计工作范围
财务收支审计
审查医疗机构各项收入与支出,如药品采购费用、医疗服务收入等。
固定资产审计
核查医疗设备、房屋等固定资产的购置、使用及处置情况。
内部控制审计
评估医院内部管理制度,像财务审批流程、物资采购制度等。
审计工作方法
抽样审计法
从医疗机构大量业务中抽取样本审计,如审查部分药品采购合同。
数据分析审计法
借助软件分析医疗数据,像分析患者
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