2025年财务审计科工作总结暨下一步工作计划.docx

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2025年财务审计科工作总结暨下一步工作计划

2025年,财务审计科在单位领导的统筹指导下,紧扣“防风险、促合规、增价值”核心目标,以规范化、数字化、专业化为抓手,全年完成审计项目52个(含常规审计35个、专项审计17个),覆盖采购、销售、研发、工程、资金管理等8大业务板块,涉及经济事项金额约12.6亿元;发现问题213项,其中重大风险问题28项,提出整改建议189条,推动完善制度11项,挽回或避免经济损失约450万元,为单位稳健运营和高质量发展提供了有力保障。现将本年度主要工作情况及下一步计划总结如下:

一、2025年主要工作完成情况

(一)聚焦主责主业,深化全流程审计监督

1.常

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