固定资产自查报告存在问题及整改措施.docx

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固定资产自查报告存在问题及整改措施

为进一步规范固定资产管理,提升资产使用效益,我单位于2023年9月至11月组织财务部门、后勤保障部、各业务科室组成联合检查组,依据《行政事业单位国有资产管理条例》《企业会计准则第4号——固定资产》等相关规定,通过查阅台账、现场盘点、调阅凭证、访谈责任人等方式,对全单位2019年1月至2023年10月期间形成的固定资产开展全面自查。本次自查覆盖办公设备、专用设备、运输工具、房屋构筑物及其他类资产,涉及账面原值1.28亿元,实际盘点资产2137项。现将自查发现的主要问题及针对性整改措施报告如下:

一、自查发现的主要问题

(一)管理制度执行存在漏洞,权责划分

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