注会审计试题及答案
一、单项选择题(每题2分,共10题)
1.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当采取的措施是:
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层进行整改
C.自行修改内部控制缺陷
D.向监管机构报告
答案:B
2.审计工作底稿的编制目的是:
A.作为审计报告的附件
B.记录审计过程中的发现和结论
C.作为被审计单位的内部管理文件
D.作为法律诉讼的证据
答案:B
3.审计师在执行审计程序时,应当遵循的原则是:
A.完整性原则
B.合理性原则
C.独立性原则
D.客观性原则
答案:C
4.审计报告的类型不包括:
A.无保
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