公司税收守法诚信保证承诺书(9篇).docxVIP

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公司税收守法诚信保证承诺书(9篇)

公司税收守法诚信保证承诺书第1篇

为保证__________工作顺利开展:

一、工作方向

以国家税收法律法规为准绳,坚持依法诚信原则,强化税收风险防控,提升税法遵从度,维护公平公正的税收秩序。

二、行为准则

严格遵守《_________税收征收管理法》《_________发票管理办法》等法律法规,保证公司各项经营活动符合税法要求。主动履行纳税申报义务,按时足额缴纳税款,杜绝偷税、漏税等违法行为。加强内部税务管理,完善财务核算体系,保证涉税资料真实、完整、准确。

三、实施规范

(一)税务合规管理

1.建立健全税务管理制度,明确税务管理职责,指定专人负责税务事务,保证税务工作规范有序。

2.定期开展税务政策学习,组织财务、业务等部门人员学习最新税收法规,提升税务风险识别能力。

3.完善发票管理制度,规范发票领用、开具、保管等环节,严禁虚开、伪造发票行为。

(二)风险防控措施

1.每日开展__________次税务风险自查,重点检查纳税申报、发票使用等情况,及时发觉并整改问题。

2.每季度进行一次全面税务合规评估,分析公司税务风险点,制定防控方案,降低税务风险。

3.与税务机关保持良好沟通,主动配合税务检查,如实提供涉税资料,依法维护自身权益。

(三)内部监督机制

1.设立税务合规监督岗位,定期对财务核算、业务流程等环节进行监督,保证税务管理到位。

2.建立税务违规举报制度,鼓励员工举报税务违法行为,对举报线索及时核查处理。

3.加强与外部税务咨询机构的合作,定期获取专业税务建议,优化税务管理方案。

四、责任落实

(一)组织保障

1.成立税务合规领导小组,由公司主要负责人担任组长,统筹协调税务管理工作。

2.明确各部门税务责任,将税务合规纳入绩效考核,保证责任层层落实。

(二)培训教育

1.每半年组织一次全员税务法规培训,提升员工税法意识,杜绝无意违规行为。

2.针对关键岗位人员开展专项培训,提高税务管理专业能力,保证合规操作。

(三)动态改进

1.每年对税务管理制度进行评估,根据政策变化和业务发展及时调整,保证制度适用性。

2.建立税务合规问题台账,跟踪整改落实情况,形成闭环管理。

承诺人签名:__________

签订日期:__________

公司税收守法诚信保证承诺书第2篇

承诺书编号:__________。

1.定义条款

1.1本承诺书所称“__________”指本承诺涉及的特定技术参数。

1.2“__________”指本承诺涉及的特定业务流程。

1.3“__________”指本承诺涉及的特定合规要求。

1.4“__________”指本承诺涉及的特定财务报表。

1.5“__________”指本承诺涉及的特定纳税申报表。

2.承诺范围

2.1实施主体

本承诺书由本公司(以下简称“公司”)及其全体股东、法定代表人、董事、监事、高级管理人员及全体员工共同签署并遵守。

2.2实施对象

本承诺书适用于公司经营管理的全部活动,包括但不限于财务核算、纳税申报、税务筹划、发票管理等。

2.3实施标准

公司承诺严格遵守国家及地方税收法律法规,保证所有涉税行为合法合规,具体标准

2.3.1纳税申报及时、准确,无虚报、瞒报、漏报等行为。

2.3.2发票管理规范,符合《_________发票管理办法》相关规定。

2.3.3税务筹划方案合法合理,不违反税收政策导向。

3.保障机制

3.1资金保障

公司设立专项税款账户,保证税款及时足额缴纳,资金使用接受税务部门监督。

3.2人员保障

公司配备专职税务管理人员,负责税务合规工作,并定期接受税务法规培训。

3.3技术保障

公司采用符合国家标准的企业财务及税务管理系统,保证数据真实、完整、可追溯。

4.违约认定

4.1轻微违约

公司存在以下情形之一的,视为轻微违约:

4.1.1未按期完成部分纳税申报,但税款已补缴。

4.1.2发票使用存在轻微瑕疵,但已及时纠正。

4.1.3税务筹划方案未完全符合预期,但未造成实际损失。

4.2重大违约

公司存在以下情形之一的,视为重大违约:

4.2.1伪造、变造涉税凭证或财务报表。

4.2.2虚报、瞒报税款,造成税款流失。

4.2.3违反税收政策,受到税务部门行政处罚。

5.争议解决

5.1协商

双方发生争议时,应首先通过友好协商解决。

5.2仲裁

协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁,仲裁规则适用该会现行仲裁规则。

5.3诉讼

仲裁不成的,任何一方均可向公司所在地人民法院提起诉讼,适用《_________民事诉讼法

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