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- 约 15页
- 2025-12-30 发布于江西
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企业内部审计信息化报告编制手册(标准版)
第1章总则
1.1编制目的
1.2适用范围
1.3审计信息化定义与原则
1.4审计信息化建设目标
第2章信息化系统架构设计
2.1系统架构总体设计
2.2数据管理与存储
2.3业务流程数字化
2.4安全与权限管理
第3章审计流程信息化实施
3.1审计计划与立项
3.2审计任务分配与执行
3.3审计数据采集与处理
3.4审计报告与输出
第4章审计数据管理与分析
4.1数据采集与清洗
4.2数据存储与管理
4.3数据分析与可视化
4.4数据安全与备份
第5章审计信息化建设管理
5.1建设组织与职责
5.2项目进度与质量管理
5.3资源配置与预算管理
5.4建设成果评估与验收
第6章审计信息化应用与推广
6.1应用场景与功能模块
6.2培训与用户支持
6.3应用推广与持续改进
6.4持续优化与升级
第7章审计信息化风险与应对
7.1风险识别与评估
7.2风险防控措施
7.3风险应对策略
7.4风险监控与反馈机制
第8章附则
8.1责任与义务
8.2修订与废止
8.3附录与参考文献
第1章总则
1.1编制目的
本手
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