2020年8月06069审计学原理自考试卷(广东含答案).docx

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一、单项选择题:本大题共10小题,每小题1分,共10分。

1.下列属于间接或有事项的是(B)

A.未决诉讼

B.商业票据贴现

C.税务纠纷

D.产品质量保证

2.会计部门专门负责办理银行存款收付业务的人员是(A)

A.出纳人员

B.主办会计

C.财务经理

D.会计主管

3.企业对外投资有控制权的,采用(C)进行会计核算。

A.成本法

B.收益法

C.权益法

D.净值法

4.企业内部整个控制制度的重点内容和中心环节是(C)

A.货币资金内部控制制度

B.固定资产内部控制制度

C.存货内部控制制度

D.投资内部控制制度

5.注册会计师估计被审计单位的控制风险较低,需要执行较多的(B)来验证这一估计

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