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审计学试题和答案解析
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.审计师在执行风险评估程序时,下列哪项不是常见的审计程序?()
A.查询管理层
B.审查内部控制
C.分析财务报表数据
D.进行外部调查
2.在审计过程中,下列哪项行为是审计师应当避免的?()
A.保持独立性和客观性
B.过分依赖管理层提供的信息
C.询问相关事项
D.与客户保持良好的沟通
3.审计师在审查销售循环时,重点关注哪项内部控制?()
A.订单处理
B.销售收入确认
C.收款
D.退货
4.审计师在执行实质性程序时,下列哪项不是常用的审计程序?()
A.抽样测试
B.审查原始凭证
C.重新计算
D.评估管理层舞弊风险
5.审计报告中,下列哪项内容是必须包含的?()
A.审计师对财务报表的总体评价
B.审计师对内部控制的有效性的评价
C.财务报表的编制基础和假设
D.审计师的签字和日期
6.审计师在执行审计工作时,下列哪项不是审计准则的要求?()
A.保持独立性和客观性
B.使用专业判断
C.遵守职业道德规范
D.审计师必须拥有博士学位
7.审计师在审查存货时,下列哪项不是常见的审计程序?()
A.审查存货盘点记录
B.观察存货盘点过程
C.访问供应商以确认存货的存在
D.审查存货的会计记录
8.审计师在执行审计工作时,下列哪项不是审计师的责任?()
A.识别和评估财务报表中的重大错报风险
B.设计和实施审计程序以应对这些风险
C.确定财务报表的公允性
D.向管理层提供财务建议
9.审计师在执行审计工作时,下列哪项不是审计意见的类型?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.拒绝表示意见
D.有限保证意见
10.审计师在执行审计工作时,下列哪项不是审计报告的组成部分?()
A.引言部分
B.审计意见部分
C.财务报表
D.审计师的工作底稿
二、多选题(共5题)
11.审计师在执行审计计划时,以下哪些是审计程序的一部分?()
A.确定审计目标
B.识别和评估重大错报风险
C.设计实质性程序
D.评估内部控制的有效性
12.审计师在审查财务报表时,以下哪些可能表明存在舞弊风险?()
A.财务报表中的异常波动
B.管理层频繁变动
C.关联方交易未披露
D.财务报表编制基础不适当
13.审计师在执行实质性程序时,以下哪些方法可以用来测试交易的真实性?()
A.查询第三方
B.审查原始凭证
C.审计抽样
D.重新计算
14.审计报告中,以下哪些内容是必须披露的?()
A.审计意见
B.审计师对财务报表的总体评价
C.审计工作底稿
D.审计师对内部控制的评价
15.审计师在执行审计工作时,以下哪些是审计准则的要求?()
A.保持独立性和客观性
B.使用专业判断
C.遵守职业道德规范
D.获取充分适当的审计证据
三、填空题(共5题)
16.审计师在执行风险评估程序时,首先需要确定的是审计目标和。
17.审计师在执行审计工作时,应保持与被审计单位的。
18.审计师在审查财务报表时,对财务报表的编制基础和假设进行评估,以确定。
19.审计师在执行审计工作底稿时,应记录所有审计程序、获取的审计证据以及得出的结论,以支持。
20.审计师在执行审计工作时,应遵循的职业道德规范包括诚信、客观、专业胜任能力、。
四、判断题(共5题)
21.审计师在执行审计工作时,可以完全依赖管理层的声明来获取审计证据。()
A.正确B.错误
22.审计师在执行审计工作时,不需要了解被审计单位所在的行业环境。()
A.正确B.错误
23.审计师在执行审计工作底稿时,可以不记录审计过程中的所有细节。()
A.正确B.错误
24.审计师在执行审计工作时,如果发现财务报表存在重大错报,应当直接向公众披露。()
A.正确B.错误
25.审计师在执行审计工作时,可以不遵守职业道德规范。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.什么是审计风险?审计风险由哪三个要素构成?
27.审计师在执行审计计划时,如何进行风险评估?风险评估的结果对审计计划有何影响?
28.什么是审计抽样?审计师在进行审计抽样时需要考虑哪些因素?
29.审计师在执行审计工作时,如何处
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