2025年内审科工作总结及2026年工作思路.docx

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2025年内审科工作总结及2026年工作思路

2025年,在内审科全体成员的共同努力下,围绕单位中心工作,以“监督、服务、增值”为核心目标,严格履行内部审计职责,在完善制度机制、深化重点领域审计、强化风险防控、推进数字化转型、提升队伍能力等方面取得阶段性成效,为单位规范运行和高质量发展提供了有力保障。现将全年工作情况总结如下,并结合当前问题对2026年工作思路进行系统谋划。

一、2025年主要工作完成情况

(一)制度机制持续完善,审计基础更加坚实

年初以来,针对内部审计环境变化及单位管理需求,以《内部审计基本准则》《审计署关于内部审计工作的规定》为指导,全面梳理现有制度体系,完

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