2025年内审科工作总结和2026年工作计划.docx

2025年内审科工作总结和2026年工作计划.docx

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2025年内审科工作总结和2026年工作计划

2025年,内审科在单位党委的统筹领导下,深入贯彻落实《内部审计基本准则》及上级主管部门关于内部审计工作的决策部署,紧密围绕单位中心工作,以“防风险、促合规、强管理”为核心目标,坚持“监督与服务并重”的工作理念,全年累计开展各类审计项目42项(其中专项审计28项、经济责任审计6项、工程结算审计4项、内控评价4项),覆盖财务收支、资产管理、项目建设、采购招标、下属单位运营等关键领域,涉及资金总额约12.6亿元;通过审计发现问题117个,提出整改建议98条,推动修订制度15项,完善流程23个,核减工程结算金额1240万元,挽回经济损失380万元,为单位

文档评论(0)

都那样! + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档