论企业内部审计的风险控制.docVIP

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湖北省高等教育自学考试本科毕业生论文

评审意见表

论文题目:论企业内部审计的风险控制

姓名:吴敏

专业:会计

准考证号:013712212887

办学单位:华中师范大学

填表日期:年月日

目录

内容摘要……………1

关键词……………1

Abstract……………1

Keywords…………1

一、概述……………2

二、内部审计风险及其产生的原因………………2

(一)审计风险产生原因的理论综述…………3

(二)审计风险产生原因的深层次分析………4

三、内部审计风险的防范和控制…………………5

(一)防范内部审计风险的措施………………5

(二)控制内部审计风险的措施………………7

参考文献……………9

致谢………………10

内容摘要:随着社会主义市场经济的建立和不断完善,市场竞争日趋激烈,增强竞争实力,提高经济效益,内部控制在企业内部管理系统中起着举足轻重的作用,而内部审计既是内部控制的一个组成部分,又是内部控制的一种特殊形式,它是对会计的控制和再监督。内部审计是在一个组织内部对各种经营活动与控制系统的独立评价,以确定既定政策的程序是否贯彻,建立的标准是否遵循资源的利用、是否合理有效、以及单位的目标是否达到。市场经济的发展,所有权与经营权的分离,企业规模的不断扩大,内部环境和外部环境的要求与制约,给内部审计的发展提供了必要的前提和土壤,但同时也给内部审计增加了风险。

关键词:内部审计风险、原因、制度、措施

Abstract:Withtheestablishmentandimprovementofsocialistmarketeconomy,theincreasinglyfiercemarketcompetition,enhancecompetitiveness,improveeconomicefficiency,internalcontrolplayadecisiveroleintheenterpriseinternalmanagementsystem,andtheinternalauditisapartofinternalcontrol,isaspecialformofinternalcontrolofaccounting,itiscontrolandsupervision.Internalauditisanindependentevaluationofthevariousbusinessactivitiesandcontrolsystemwithinanorganization,todeterminewhethertheprogramestablishedpolicycarryout,use,establishstandardsarefollowedresourceisreasonableandeffective,andthegoalisachieved.Thedevelopmentofmarketeconomy,theseparationofownershipandmanagement,enterprisescaleunceasingexpansion,theinternalandexternalenvironmentoftherequirementsandconstraints,providedtheessentialpremiseandthesoilforthedevelopmentofinternalaudit,butalsotoincreasetheriskofinternalaudit.

Keywords:Internalauditrisk,reason,system,measures

论企业内部审计的风险控制

一、概述

随着社会主义市场经济的建立和不断完善,市场竞争日

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