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- 2026-01-05 发布于河南
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注会审计综合题1-50之一
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
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一、单选题(共10题)
1.某会计师事务所接受委托,对甲公司2019年度财务报表进行审计。注册会计师在审计过程中发现,甲公司2019年度主营业务收入存在重大不确定性。以下哪项措施不属于注册会计师针对该不确定性的应对措施?()
A.审查甲公司收入确认政策是否符合企业会计准则的要求
B.获取甲公司管理层对收入确认政策的书面声明
C.要求甲公司管理层对收入确认政策进行重大修改
D.审查甲公司收入确认的真实性和准确性
2.某会计师事务所接受委托,对乙公司2019年度财务报表进行审计。注册会计师在审计过程中发现,乙公司2019年度存货存在重大跌价风险。以下哪项措施不属于注册会计师针对该跌价风险的应对措施?()
A.审查乙公司存货跌价准备计提的充分性
B.获取乙公司管理层对存货跌价准备的书面声明
C.要求乙公司管理层对存货跌价准备计提进行重大修改
D.审查乙公司存货跌价准备计提的合理性
3.某会计师事务所接受委托,对丙公司2019年度财务报表进行审计。注册会计师在审计过程中发现,丙公司2019年度财务报表存在重大错报风险。以下哪项措施不属于注册会计师针对该错报风险的应对措施?()
A.审查丙公司财务报表编制的准确性
B.获取丙公司管理层对财务报表编制的书面声明
C.要求丙公司管理层对财务报表进行重大调整
D.审查丙公司财务报表的完整性
4.某会计师事务所接受委托,对丁公司2019年度财务报表进行审计。注册会计师在审计过程中发现,丁公司2019年度财务报表存在重大舞弊风险。以下哪项措施不属于注册会计师针对该舞弊风险的应对措施?()
A.审查丁公司内部控制的有效性
B.获取丁公司管理层对内部控制有效性的书面声明
C.要求丁公司管理层对内部控制进行重大调整
D.审查丁公司财务报表的真实性
5.某会计师事务所接受委托,对戊公司2019年度财务报表进行审计。注册会计师在审计过程中发现,戊公司2019年度财务报表存在重大关联交易。以下哪项措施不属于注册会计师针对该关联交易的应对措施?()
A.审查戊公司关联交易的公允性
B.获取戊公司管理层对关联交易的书面声明
C.要求戊公司管理层对关联交易进行重大调整
D.审查戊公司关联交易的披露完整性
6.某会计师事务所接受委托,对己公司2019年度财务报表进行审计。注册会计师在审计过程中发现,己公司2019年度财务报表存在重大审计调整。以下哪项措施不属于注册会计师针对该审计调整的应对措施?()
A.审查己公司审计调整的合理性
B.获取己公司管理层对审计调整的书面声明
C.要求己公司管理层对审计调整进行重大修改
D.审查己公司审计调整的充分性
7.某会计师事务所接受委托,对庚公司2019年度财务报表进行审计。注册会计师在审计过程中发现,庚公司2019年度财务报表存在重大会计估计。以下哪项措施不属于注册会计师针对该会计估计的应对措施?()
A.审查庚公司会计估计的合理性
B.获取庚公司管理层对会计估计的书面声明
C.要求庚公司管理层对会计估计进行重大修改
D.审查庚公司会计估计的披露完整性
8.某会计师事务所接受委托,对辛公司2019年度财务报表进行审计。注册会计师在审计过程中发现,辛公司2019年度财务报表存在重大或有事项。以下哪项措施不属于注册会计师针对该或有事项的应对措施?()
A.审查辛公司或有事项的确认和计量
B.获取辛公司管理层对或有事项的书面声明
C.要求辛公司管理层对或有事项进行重大调整
D.审查辛公司或有事项的披露完整性
9.某会计师事务所接受委托,对壬公司2019年度财务报表进行审计。注册会计师在审计过程中发现,壬公司2019年度财务报表存在重大审计意见。以下哪项措施不属于注册会计师针对该审计意见的应对措施?()
A.审查壬公司审计意见的合理性
B.获取壬公司管理层对审计意见的书面声明
C.要求壬公司管理层对审计意见进行重大修改
D.审查壬公司审计意见的披露完整性
10.某会计师事务所接受委托,对癸公司2019年度财务报表进行审计。注册会计师在审计过程中发现,癸公司2019年度财务报表存在重大审计范围受限。以下哪项措施不属于注册会计师针对该审计范围受限的应对措施?()
A.审查癸公司审计范围受限的原因
B.获取癸公司管理层对审计范围受限的书面声明
C.要求癸公司管理层对审计范围受限进行重大调整
D.审查癸公司审计范围受限的影响
二、多选题(共5题)
11.在审计过程中,以下哪些情况可能导致注册会计师对财务报表发
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