- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
案例题_内审(带答案)(3篇)
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.某公司内审部门在审计过程中,发现销售部门的销售记录存在异常,以下哪项不是内审部门应采取的措施?()
A.对销售记录进行详细核查
B.询问销售人员相关情况
C.直接向董事会报告
D.对销售人员进行处罚
2.内审部门在进行财务审计时,以下哪项不属于财务审计的主要目标?()
A.评估财务报告的准确性
B.验证财务记录的完整性
C.评价公司治理结构
D.评估公司的盈利能力
3.在内部审计过程中,以下哪项不是审计证据的来源?()
A.内部财务报表
B.外部审计师的工作底稿
C.员工访谈
D.管理层的承诺
4.内审部门在进行合规性审计时,以下哪项不是合规性审计的主要关注点?()
A.确保公司遵守相关法律法规
B.评估内部控制的效率
C.检查公司运营的道德性
D.监督公司员工的个人行为
5.内审部门在审计过程中,以下哪项不是审计师的职责?()
A.确定审计目标
B.设计审计程序
C.解释审计结果
D.管理审计项目
6.以下哪项不是内部审计师应具备的专业技能?()
A.财务分析能力
B.沟通协调能力
C.项目管理能力
D.会计证书
7.内审部门在审计过程中,以下哪项不是审计师应保持的态度?()
A.客观公正
B.保守秘密
C.随意评价
D.诚实守信
8.内审部门在审计报告中,以下哪项不是必须包含的内容?()
A.审计目的和范围
B.审计发现的主要问题
C.审计结论和建议
D.审计团队的构成
9.在内部审计过程中,以下哪项不是审计师应遵循的原则?()
A.独立性原则
B.客观性原则
C.保密性原则
D.利益相关者原则
10.以下哪项不是内部审计的目的是?()
A.风险管理
B.内部控制
C.确保公司遵守法律法规
D.提高员工满意度
二、多选题(共5题)
11.内部审计的主要职能包括哪些?()
A.评估公司治理和风险管理
B.评估内部控制的充分性和有效性
C.提供咨询服务
D.监督员工的行为
12.以下哪些是内部审计师在审计过程中应遵循的原则?()
A.客观性原则
B.独立性原则
C.审慎性原则
D.利益冲突原则
13.内部审计报告通常包括哪些内容?()
A.审计目的和范围
B.审计发现的问题和观察
C.审计结论和建议
D.审计团队的工作底稿
14.以下哪些情况可能表明公司存在财务舞弊风险?()
A.高额的应收账款和存货周转率
B.不寻常的利润波动
C.交易记录不完整或丢失
D.突然的现金流变化
15.内部审计部门在进行风险评估时,可能考虑哪些因素?()
A.公司的战略目标和业务流程
B.内部控制的有效性
C.外部环境和法律要求
D.员工的素质和能力
三、填空题(共5题)
16.内部审计部门的工作重点是评估公司的__和有效性。
17.在内部审计过程中,审计师应保持的独立性包括__独立性。
18.内部审计报告的结论应基于充分的__。
19.内部审计师在审计过程中,应当与被审计部门保持__关系。
20.内部审计的目的是帮助组织实现其__,并提高组织的治理和运营效率。
四、判断题(共5题)
21.内部审计部门可以独立于管理层进行工作,不受其指令或影响。()
A.正确B.错误
22.内部审计的主要目的是发现并报告公司的财务舞弊行为。()
A.正确B.错误
23.内部审计师在审计过程中,不需要考虑外部审计师的工作。()
A.正确B.错误
24.内部审计报告应当只向董事会提交。()
A.正确B.错误
25.内部审计师在审计过程中,可以随意修改审计程序。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.什么是内部审计的独立性,为什么它对内部审计工作至关重要?
27.内部审计部门在进行风险评估时,通常考虑哪些关键因素?
28.内部审计报告应当包含哪些基本内容?
29.内部审计师在发现潜在舞弊行为时,应采取哪些步骤?
30.内部审计如何帮助组织实现其目标?
案例题_内审(带答案)(3篇)
一、单选题(共10题)
1.【答案】C
【解析】内审部门在发现异常时应首先进行内部核查和询问,而不是
您可能关注的文档
- 株洲辅助警务人员考试真题库.docx
- 2026年及未来5年定向基地台天线项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2026年及未来5年增瓜灵项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2026年及未来5年厢式运输车项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2026年及未来5年单杆伸缩晾衣架项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2026年及未来5年贵金属管件项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2026年及未来5年夹克服项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2026年及未来5年沥青防污漆项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2026年及未来5年猪反绒上衣项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2026年及未来5年气相防锈油项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2026年及未来5年蓝信流量统计日志系统项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2026年及未来5年多功能烟气分析仪项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2026年及未来5年热熔焊制45°弯头项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2025年学历类自考中国文化概论-中国当代文学作品选参考题库含答案解析.docx
- 2026年及未来5年微控双温区锑扩散系统项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2026年及未来5年变频电机转子项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2026年及未来5年数显压力机项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2026年及未来5年电话十台灯十时钟项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2026年及未来5年移动空调控制板项目市场数据调查、监测研究报告.docx
- 2026年及未来5年大豆纤维服饰项目市场数据调查、监测研究报告.docx
原创力文档


文档评论(0)