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最新国际内审师CIA考试真题试题及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.内部控制的目标之一是确保企业的业务活动能够有效地进行。()
A.正确
B.错误
2.审计师在执行审计程序时,以下哪项不属于审计风险?()
A.确认风险
B.控制风险
C.评估风险
D.违规风险
3.审计师在确定审计范围时,以下哪项不是主要考虑因素?()
A.审计目标
B.审计风险
C.客户行业
D.审计师经验
4.以下哪项不是审计师在执行内部控制测试时应当关注的事项?()
A.控制的有效性
B.控制的成本效益
C.控制的复杂性
D.控制的合规性
5.审计师在执行审计工作时,以下哪项不是审计证据的来源?()
A.内部记录
B.外部记录
C.审计师的主观判断
D.客户的陈述
6.审计师在执行连续性审计时,以下哪项不是关键步骤?()
A.确定审计目标
B.评估审计风险
C.设计审计程序
D.评估审计结果
7.以下哪项不是审计师在执行内部控制评估时应当关注的事项?()
A.控制的有效性
B.控制的效率
C.控制的合规性
D.控制的及时性
8.审计师在执行审计工作时,以下哪项不是审计程序的类型?()
A.检查记录
B.审计抽样
C.询问管理层
D.财务分析
9.审计师在执行审计工作时,以下哪项不是审计师的专业责任?()
A.确保审计工作的独立性
B.遵守审计准则
C.提供准确无误的审计报告
D.负责客户企业的财务状况
10.以下哪项不是审计师在执行审计工作时应当关注的事项?()
A.审计风险
B.审计证据
C.审计目标
D.审计师的声誉
11.审计师在执行审计工作时,以下哪项不是审计报告的内容?()
A.审计发现
B.审计结论
C.审计程序
D.审计师建议
二、多选题(共5题)
12.内部控制系统的目标通常包括以下哪些方面?()
A.提高运营效率
B.防范和检测舞弊
C.保护资产安全
D.保障财务报告的可靠性
E.促进公司治理
13.审计师在评估内部控制时,应当考虑以下哪些因素?()
A.控制环境
B.风险评估过程
C.控制活动
D.信息与沟通
E.监控活动
14.以下哪些情况可能导致审计师执行更多的实质性程序?()
A.内部控制薄弱
B.审计风险较高
C.客户行业风险较大
D.审计师经验不足
E.财务报表复杂性高
15.审计师在确定审计范围时,以下哪些信息是必须考虑的?()
A.审计目标
B.审计风险
C.客户的业务规模
D.客户的内部控制
E.审计准则要求
16.以下哪些是审计师在审计过程中应遵循的原则?()
A.独立性原则
B.客观性原则
C.专业胜任能力原则
D.诚信原则
E.审计效率原则
三、填空题(共5题)
17.内部控制的三要素包括控制环境、风险评估和____。
18.审计师在执行审计工作时,应当遵循的职业道德规范中,要求保持____。
19.审计师在执行审计工作时,应当根据____来评估审计风险。
20.在审计过程中,审计师发现重大错报风险时,应当采取____措施。
21.审计报告应当包括____,以使报告用户能够理解审计师的工作和结论。
四、判断题(共5题)
22.内部控制的目标之一是防止所有类型的舞弊。()
A.正确B.错误
23.审计师在执行审计工作时,不受职业道德规范和审计准则的约束。()
A.正确B.错误
24.审计师在确定审计范围时,不需要考虑客户的行业特点。()
A.正确B.错误
25.内部控制的有效性可以通过测试内部控制的执行情况来评估。()
A.正确B.错误
26.审计师在执行审计工作时,应当依赖客户提供的财务报表作为唯一的审计证据来源。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
27.请简述内部控制的三要素及其相互关系。
28.在审计过程中,审计师如何识别和评估舞弊风险?
29.请说明审计师在执行审计工作时,如何保持独立性。
30.在审计过程中,审计师如何处理与客户的沟通?
31.请解释审计师在执行审计工作时,如何获取和评价审计证据。
最新国际内审师CIA考试真题试题及答案
一、单选题(共10题)
1
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