- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第PAGE页共NUMPAGES页
2026年审计专员的岗位面试题集
一、单选题(每题2分,共10题)
1.题目:在审计过程中,审计专员发现某公司存在虚列费用的情况,初步判断为舞弊行为。此时,审计专员应首先采取的措施是?
A.直接向管理层报告
B.询问财务部门负责人
C.收集更多证据并形成初步审计意见
D.暂停审计工作等待上级指示
答案:C
解析:审计专员在发现舞弊迹象时应谨慎处理,首先需收集充分证据,形成初步审计意见后再进行后续处理,以确保审计工作的客观性和合规性。
2.题目:根据《中华人民共和国审计法》,审计机关对财政收支、财务收支的真实、合法、效益进行审计监督,其中“合法”主要指的是?
A.是否符合企业内部管理制度
B.是否符合国家法律法规
C.是否符合行业规范
D.是否符合国际惯例
答案:B
解析:“合法”指的是审计对象是否符合国家法律法规,这是审计监督的核心内容之一。
3.题目:在审计过程中,审计专员发现某公司存货管理存在严重问题,可能导致资产虚高。此时,审计专员应采取的审计程序是?
A.仅依赖财务报表进行判断
B.进行实地盘点和抽盘
C.直接要求公司管理层整改
D.咨询外部专家意见
答案:B
解析:实地盘点和抽盘是审计存货管理问题的重要程序,能够有效验证存货的真实性。
4.题目:根据《企业内部控制基本规范》,企业内部控制的目标不包括?
A.提高经营效率和效果
B.确保财务报告的可靠性
C.降低经营风险
D.最大化股东利益
答案:D
解析:企业内部控制的目标包括提高经营效率和效果、确保财务报告的可靠性、降低经营风险等,但最大化股东利益并非其直接目标。
5.题目:在审计过程中,审计专员发现某公司存在关联方交易,但未充分披露。此时,审计专员应采取的措施是?
A.忽略该问题,继续审计其他项目
B.要求公司补充披露关联方交易信息
C.直接向监管机构举报
D.暂停审计工作等待上级指示
答案:B
解析:关联方交易需充分披露,审计专员应要求公司补充披露相关信息,确保财务信息的透明度。
6.题目:根据《中华人民共和国会计法》,会计凭证、会计账簿、财务报表等会计资料的保管期限至少为?
A.2年
B.5年
C.10年
D.30年
答案:C
解析:根据《中华人民共和国会计法》,会计凭证、会计账簿、财务报表等会计资料的保管期限至少为10年。
7.题目:在审计过程中,审计专员发现某公司存在内部控制缺陷,可能导致财务风险。此时,审计专员应采取的措施是?
A.仅记录该问题,不进行进一步处理
B.要求公司管理层立即整改
C.形成审计报告并提交给监管机构
D.咨询外部专家意见
答案:B
解析:发现内部控制缺陷时,审计专员应要求公司管理层立即整改,以降低财务风险。
8.题目:根据《中华人民共和国审计法实施条例》,审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目进行审计监督时,重点关注的内容不包括?
A.项目资金使用的合规性
B.项目资金使用的效益性
C.项目资金使用的安全性
D.项目资金使用的公平性
答案:D
解析:审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目进行审计监督时,重点关注资金使用的合规性、效益性和安全性,但公平性并非其审计重点。
9.题目:在审计过程中,审计专员发现某公司存在财务造假行为,此时,审计专员应首先采取的措施是?
A.直接向管理层报告
B.收集更多证据并形成初步审计意见
C.暂停审计工作等待上级指示
D.咨询外部律师意见
答案:B
解析:发现财务造假行为时,审计专员应首先收集更多证据并形成初步审计意见,以确保审计工作的客观性和合规性。
10.题目:根据《企业内部控制配套指引》,企业内部控制评价的内容不包括?
A.内部控制的健全性
B.内部控制的合理性
C.内部控制的合规性
D.内部控制的创新性
答案:D
解析:企业内部控制评价的内容包括内部控制的健全性、合理性和合规性,但创新性并非其评价内容。
二、多选题(每题3分,共10题)
1.题目:在审计过程中,审计专员发现某公司存在虚增收入的情况,可能涉及舞弊行为。此时,审计专员应采取的措施包括?
A.收集更多证据并形成初步审计意见
B.询问销售部门负责人
C.检查销售合同和发票
D.直接向管理层报告
答案:A,B,C
解析:发现虚增收入的情况时,审计专员应收集更多证据、询问销售部门负责人、检查销售合同和发票,以形成初步审计意见。
2.题目:根据《中华人民共和国审计法》,审计机关的职责包括?
A.对财政收支进行审计监督
B.对财务收支的真实、合法、效益进行审计监督
C.对国有资源进行审计监督
D.对国有资本进行审计监督
答案:A,B
解析:审计机关的职责包括
您可能关注的文档
最近下载
- 手术器械消毒流程.pptx VIP
- 2025年国开电大《理工英语1》网考机考词汇与结构单选题题库(含答案).pdf VIP
- 新版人教版八年级英语下册 Unit 1教材原文及译文+阅读+文化背景.doc VIP
- QCR9218-2015 铁路隧道监控量测技术规程.pdf VIP
- GBT 10060-2011 电梯安装验收规范.pptx VIP
- 【基恩士】LV 系列 使用说明书 (简体中文).pdf VIP
- 零件加工中心加工鱼骨图分析.ppt VIP
- 桃江县各级文物保护单位一览表(2019版).docx VIP
- 曲靖市 2024-2025学年秋季学期教学质量监测九年级数学试题卷.pdf VIP
- 2025年信息系统安全专家勒索软件安全防护策略优化专题试卷及解析.pdf VIP
原创力文档


文档评论(0)