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期末审计复习题
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计的基本目标是评估企业的财务报表是否真实、公允地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量。()
A.确保企业财务报表的真实性
B.确保企业财务报表的公允性
C.以上都是
D.以上都不是
2.审计过程中,审计师通常会采取以下哪种方法来收集证据?()
A.直接观察
B.询问管理层
C.审计抽样
D.以上都是
3.内部审计与外部审计的主要区别是什么?()
A.审计的范围
B.审计的独立性
C.审计的目的
D.审计的频率
4.在审计过程中,审计师应关注哪些方面的内部控制?()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.监控活动
F.以上都是
5.审计师在执行实质性程序时,以下哪种方法最适合评估舞弊风险?()
A.审计抽样
B.分析程序
C.询问管理层
D.重新计算
6.审计师在编制审计报告时,应遵循哪些原则?()
A.真实性
B.公允性
C.独立性
D.客观性
E.完整性
F.以上都是
7.审计师在审计过程中,以下哪种行为可能会影响其独立性?()
A.审计师与被审计单位有经济利益关系
B.审计师接受被审计单位的礼物
C.审计师与被审计单位有长期合作关系
D.以上都是
8.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在重大错报风险时,应采取什么措施?()
A.忽略该风险
B.要求管理层纠正错报
C.扩大实质性程序的范围
D.以上都是
9.审计报告的结论部分,审计师应发表哪种意见?()
A.保留意见
B.无法表示意见
C.无保留意见
D.否定意见
二、多选题(共5题)
10.审计师在执行风险评估程序时,以下哪些因素可能影响企业的舞弊风险?()
A.企业文化
B.管理层的诚信和道德价值观
C.内部控制的有效性
D.企业的财务状况
E.企业的规模
11.审计报告中,以下哪些部分是必须包含的?()
A.审计意见
B.审计范围说明
C.审计发现和结论
D.管理层对财务报表的责任声明
E.审计师对财务报表的审计责任声明
12.审计师在执行实质性程序时,以下哪些程序是常用的?()
A.审计抽样
B.分析程序
C.询问管理层
D.重新计算
E.内部控制测试
13.审计师在评估内部控制的有效性时,应考虑以下哪些方面?()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.监控活动
14.以下哪些行为可能会对审计师的独立性产生不利影响?()
A.审计师与被审计单位有经济利益关系
B.审计师接受被审计单位的礼物
C.审计师与被审计单位有长期合作关系
D.审计师在审计期间离职到被审计单位工作
E.审计师在审计报告中发表个人意见
三、填空题(共5题)
15.审计的目的是对企业的财务报表是否按照[]编制,并表达[]意见。
16.内部审计通常由[]负责,而外部审计则由[]进行。
17.审计师在实施风险评估程序时,应当考虑[]、[]和[]三个要素。
18.审计师在执行实质性程序时,通常会使用[]和[]来获取充分、适当的审计证据。
19.审计报告中的[]是审计师对财务报表发表审计意见的基础。
四、判断题(共5题)
20.审计师在执行审计程序时,必须始终保持独立性和客观性。()
A.正确B.错误
21.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大错报风险时,可以不扩大实质性程序的范围。()
A.正确B.错误
22.内部审计和外部审计的目的是相同的,都是确保企业财务报表的真实性。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计过程中,对被审计单位的管理层进行的询问不属于审计证据。()
A.正确B.错误
24.审计报告应当由审计师单独编制,无需与被审计单位的管理层沟通。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
25.问:什么是审计的三项基本目标?
26.问:审计师在风险评估程序中如何识别和评估舞弊风险?
27.问:什么是审计抽样?它有哪些类型?
28.问:审计报告的要素有哪些?
29.问:为什么内部控制对于审计来说非常重要?
期末审计复习题
一、单选题(共10题)
1.【答
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