- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
内审助理面试题目及答案
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.内部审计的定义是什么?()
A.对内部控制的评估
B.对企业财务报表的审计
C.对企业合规性的审查
D.以上都是
2.内部审计的目标是什么?()
A.确保财务报告的准确性
B.识别和评估风险
C.提高企业的市场竞争力
D.增加企业的盈利
3.内部审计师在实施审计过程中应遵循的原则是什么?()
A.客观性、独立性、专业胜任能力、保密性
B.简化流程、提高效率、降低成本、增强内部控制
C.强化监督、提高透明度、完善制度、加强培训
D.优化结构、创新管理、拓宽视野、提升水平
4.内部审计计划的主要内容包括哪些?()
A.审计目标、审计范围、审计程序、审计方法、审计时间表、审计资源
B.审计目标、审计范围、审计程序、审计方法、审计报告、审计意见
C.审计目标、审计范围、审计程序、审计方法、审计反馈、审计改进
D.审计目标、审计范围、审计程序、审计方法、审计监督、审计跟踪
5.内部审计报告的主要内容有哪些?()
A.审计目的、审计范围、审计发现、审计结论、审计建议、审计依据、审计日期
B.审计目标、审计范围、审计程序、审计方法、审计结果、审计报告、审计总结
C.审计发现、审计结论、审计建议、审计依据、审计责任、审计风险、审计环境
D.审计目标、审计范围、审计程序、审计方法、审计结果、审计反馈、审计跟踪
6.内部审计师在审计过程中遇到利益冲突时应如何处理?()
A.主动回避,寻求其他内部审计师的协助
B.坚持自己的观点,不考虑其他因素
C.与当事人协商解决,尽量达成共识
D.不参与审计,将问题上报领导
7.内部审计与外部审计的区别是什么?()
A.内部审计是对企业内部控制的评估,外部审计是对企业财务报表的审计
B.内部审计是组织内部的一种独立、客观的评估和咨询活动,外部审计是由第三方机构进行的
C.内部审计是由内部人员进行的,外部审计是由外部人员进行的
D.以上都是
8.内部审计的发展趋势是什么?()
A.专业化、多元化、国际化、智能化
B.简化流程、提高效率、降低成本、增强内部控制
C.强化监督、提高透明度、完善制度、加强培训
D.优化结构、创新管理、拓宽视野、提升水平
9.内部审计的作用是什么?()
A.评估内部控制的有效性,促进组织目标的实现
B.发现和防范风险,提高组织运营效率
C.提高组织的市场竞争力,增强企业的盈利能力
D.以上都是
10.内部审计师应具备哪些素质?()
A.客观公正、独立自主、专业胜任、保密守信
B.良好的沟通能力、团队合作精神、创新能力、领导力
C.财务会计知识、内部控制知识、风险管理知识、法律法规知识
D.以上都是
11.内部审计与合规性之间的关系是什么?()
A.内部审计是合规性的基础,合规性是内部审计的目标
B.内部审计与合规性相互独立,没有必然联系
C.内部审计是合规性的延伸,合规性是内部审计的补充
D.内部审计与合规性没有直接关系,但相互支持
二、多选题(共5题)
12.内部审计的主要职能包括哪些?()
A.评估内部控制的有效性
B.评估风险管理过程
C.评估合规性
D.提供咨询服务
E.监督外部审计
13.以下哪些是内部审计师在执行审计时应遵循的原则?()
A.客观性
B.独立性
C.专业胜任能力
D.保密性
E.利益冲突回避
14.内部审计计划编制的步骤通常包括哪些?()
A.确定审计目标
B.确定审计范围
C.确定审计程序和方法
D.确定审计时间表
E.确定审计资源
15.内部审计报告应包含哪些内容?()
A.审计背景和目的
B.审计发现和结论
C.审计建议
D.审计依据
E.审计日期
16.内部审计师在审计过程中可能遇到的风险有哪些?()
A.审计风险
B.道德风险
C.诉讼风险
D.信用风险
E.操作风险
三、填空题(共5题)
17.内部审计的主要目的是为了增加价值和改善组织的运营,其中价值包括()。
18.内部审计师在执行审计工作时,应保持()。
19.内部审计计划的制定应基于组织的()。
20.内部审计报告的结论部分应明确指出()。
21.内部审计师在审计过程中,如发现重大缺陷,应立即向()报告。
四、判断题(共5题)
22.内部审计师在审计过程中,可以同时担任被审计单位的内部员工。()
A.正确B.错误
23.内部审计报告只对被审计单位内部管理层
您可能关注的文档
- 初级木工理论知识题库及答案.docx
- 初级保安员证理论知识习题+答案.docx
- 凤泉2020年中学教师招聘考试真题含答案及部分解析_2.docx
- 农发行考试科目及答案.docx
- 军事理论练习题.docx
- 内蒙古事业单位联考职业能力倾向测验D类真题答案解析(完整版).docx
- 公路养护安全生产管理制度(5篇).docx
- 公开招聘考试试题真题及答案 社会科学专技类(B类).docx
- 公园保安证考试题及答案.docx
- 公务员面试题目及参考答案.docx
- 实验室危废随意倾倒查处规范.ppt
- 实验室危废废液处理设施规范.ppt
- 实验室危废处置应急管理规范.ppt
- 初中地理中考总复习精品教学课件课堂讲本 基础梳理篇 主题10 中国的地理差异 第20课时 中国的地理差异.ppt
- 初中地理中考总复习精品教学课件课堂讲本 基础梳理篇 主题10 中国的地理差异 第21课时 北方地区.ppt
- 危险废物处置人员防护培训办法.ppt
- 危险废物处置隐患排查技术指南.ppt
- 2026部编版小学数学二年级下册期末综合学业能力测试试卷(3套含答案解析).docx
- 危险废物处置违法案例分析汇编.ppt
- 2026部编版小学数学一年级下册期末综合学业能力测试试卷3套精选(含答案解析).docx
最近下载
- 《国际会计科目中英文对照》.docx VIP
- #财税政策激励企业技术创新的理论与实证分析.pdf VIP
- 人教版小学二年级(上)期末数学试卷.doc VIP
- (高清版)DB11∕T 1939-2021 捕食性天敌繁育及释放技术规范.pdf VIP
- 2025年春新人教版化学九年级下册全册教案.pdf
- TCAQ10201-2024质量管理小组活动准则_可搜索.pdf VIP
- 《GB_T 43789.32-2024电子纸显示器件 第3-2部分:光电性能测试方法》专题研究报告.pptx VIP
- DB11T 1939-2021捕食性天敌繁育及释放技术规范.docx VIP
- 2025至2030中国生猪行业发展分析及投资前景与战略规划报告(版).docx VIP
- 化工生产安全法律法规解析.pptx VIP
原创力文档


文档评论(0)